你好,這個(gè)應(yīng)該借,原材料貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
老師請(qǐng)教一下,以前年度購(gòu)進(jìn)的原材料和商品都含稅價(jià)入賬,沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅額入賬,應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,購(gòu)入原材料一批并已做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,后續(xù)原材料出售,要不要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,當(dāng)時(shí)公司采購(gòu)一批原材料做了進(jìn)項(xiàng)稅并抵扣,后發(fā)現(xiàn)這批原料用于生產(chǎn)了免稅銷售收入,那我的這筆進(jìn)項(xiàng)稅要怎么轉(zhuǎn)出呢
老師,我們這邊做賬的時(shí)候,材料都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出去了,進(jìn)項(xiàng)稅額也抵扣了,現(xiàn)在要開(kāi)發(fā)票,開(kāi)的材料都是去年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)出去的材料,這樣可以么
你好,老師,以前年度購(gòu)入的原材料已經(jīng)抵扣入賬,然后現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出這批材料和進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄怎么做?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛一直不結(jié)轉(zhuǎn),勞務(wù)成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準(zhǔn)如果公司注銷,怎么處理勞務(wù)成本
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),(因?yàn)槔习咫[瞞收入)這樣是不是不合理,其實(shí)餐飲員工的工資是不是也可以都計(jì)入費(fèi)用啊,費(fèi)用大不會(huì)出現(xiàn)成本倒掛,沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目.(雙方公司都是建筑勞務(wù))甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務(wù)這塊有風(fēng)險(xiǎn)嗎.稅務(wù)應(yīng)該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒(méi)有電子章,請(qǐng)問(wèn)要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實(shí)物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒(méi)有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開(kāi)發(fā)票了就做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開(kāi)發(fā)票,要做無(wú)票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺(jué)得自己要是能開(kāi)個(gè)無(wú)票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費(fèi)用,還有另外的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,小規(guī)模所得稅匯算填寫的表里只有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那待攤費(fèi)用要填嗎?
老師,無(wú)票的收入可以自己開(kāi)無(wú)票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開(kāi),作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開(kāi)發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無(wú)票收入,你讓我附和對(duì)方單位的合同,這不現(xiàn)實(shí)啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同