那個現金報銷,不需要過渡
老師,你好,我想問一下掛往來賬的費用,是做在其他應收里面還是其他應付里面?
問一下,和公司員工掛了往來,一個是借款,走的其他應付款,一個是備用金,走的其他應收款,報銷費用的時候我走的備用金,平時大額的我就寫的借款還款摘要,問一下能不能只用一個科目,直接都有其他應付款?
您好,我們公司的老會計,在掛員工的賬時做的分錄是,借:管理/銷售費用,貸:其他應收,為什么不直接用其他應付款呢 這個是,我們要支付給員工的報銷款,就是還沒有支付前,會先掛賬,就做的這樣的分錄
老師你好!請問一下我們公司賬套上,其他應付款出現雙邊掛賬怎么回事?其他應付款平時就是掛的老板的往來賬,還有一些費用發票也是掛的其他應付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費用發票時 借 管理費用 貸 其他應付款-梁德遠 現在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個賬要怎么調?
老師您好,報銷費用記賬時,是不是不管支付的是現金還是掛的往來,都要用其他應付/應收款過渡一下呀
貨款是19369.20元,供應商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應交稅費核算嗎?資產負債表應交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質量問題,對我方產品檢驗產生的檢測費,對方入其他業務收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務報表填寫的數據0不一致,可是我的財報是有數據,而且數據也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業所得稅嗎
提前開了一季度的房租發票,按月支付,如何入賬
現金報銷如果用了其他應收,會不會有什么影響呢
那個不影響的,只是沒必要
好的,謝謝老師
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