不是的,取得的別的進項也能正常勾選抵扣
商貿公司一般納稅人 進項票抵扣銷項票 需要對應的商品 還是不用分類
先來的進項,銷項沒開出去,進項抵扣不用商品對應,可以抵扣進項稅,就是不能結轉成本,等開出去銷項再結轉成本是嗎?
電商公司為什么專票跟普票跟不開票收入的稅額都可以用進項去抵扣?不是只有專用發票的銷項才能抵扣進項嗎
進項抵扣勾選為啥不是選擇對應銷售商品去抵扣,而是隨便抵扣的
請問進項抵扣的稅額,不需要一一對應當期銷售吧,我的意思是加如我上個月進來的材料票A產品,進項沒用完,我下個月銷售的B產品,進項沒進來不夠抵扣,我可以勾選用A產品的進項抵扣稅額嗎
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額