登錄電子稅務(wù)局,選擇“我要辦稅”頁(yè)面中的“出口退稅管理”選項(xiàng)
你好,老師,一達(dá)通2+N操作和自營(yíng)出口操作的區(qū)別課程,就是根據(jù)代理出口貨物證明自己申報(bào)退稅
請(qǐng)問(wèn)老師,自己在電子稅局辦存量留抵退稅怎么操作?
你好!請(qǐng)問(wèn)深圳企業(yè)出口退稅是在單一窗口還是在電子稅局操作?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下出口退稅只把電子口岸的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到電子稅務(wù)局里面,后面就沒(méi)有操作了,今天要做出口退稅,現(xiàn)在怎么查詢前幾天導(dǎo)到電子稅務(wù)局的電子口岸的數(shù)據(jù)
老師,一達(dá)通代理出口,企業(yè)自己退稅,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局怎能操作?
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說(shuō)同增值稅一樣,我在增值稅里沒(méi)看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
進(jìn)入“出口退稅管理”頁(yè)面后,選擇“出口退稅申報(bào)”
是要導(dǎo)入報(bào)關(guān)單嗎?
在“出口退稅申報(bào)”界面,根據(jù)業(yè)務(wù)事項(xiàng)選擇“出口貨物勞務(wù)免退稅申報(bào)”,然后點(diǎn)擊“在線申報(bào)”進(jìn)入申報(bào)界面 進(jìn)入明細(xì)數(shù)據(jù)采集頁(yè)面,在線填寫出口明細(xì)申報(bào)表和進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表。確保填寫準(zhǔn)確無(wú)誤,并仔細(xì)核對(duì)所有信息 完成填表后,進(jìn)行數(shù)據(jù)自檢。點(diǎn)擊數(shù)據(jù)自檢按鈕,系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)進(jìn)行填報(bào)數(shù)據(jù)的自檢,確保填寫的信息符合要求且完整無(wú)誤。請(qǐng)耐心等待系統(tǒng)完成自檢 當(dāng)自檢成功后,您將會(huì)看到一個(gè)正式申報(bào)的按鈕。點(diǎn)擊該按鈕,系統(tǒng)將會(huì)開始處理您的退稅申請(qǐng) 入申報(bào)結(jié)果查詢頁(yè)面,跟蹤出口退稅的辦理狀態(tài),直至辦理完成
以上就是電子稅務(wù)局出口退稅在線申報(bào)的基本流程。 供參考