你好 根據(jù)完工進(jìn)度算出來的做成本
老師們好:我們是建筑行業(yè),請問項目在沒有開票給甲方的情況下,取回來的進(jìn)項成本發(fā)票,當(dāng)月要不要結(jié)轉(zhuǎn)成本?比如取得發(fā)票時:借:工程施工-合同成本-材料費 貸:預(yù)付賬款(供應(yīng)商) 如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話我是這樣做的:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本-材料費
老師,我們的營業(yè)范圍里有鋼板租賃機(jī)械租賃服務(wù),1.如果我們購進(jìn)機(jī)械租賃了,這筆款項是算入成本嗎?2.如果取得了鋼板租賃收入,是不是單獨結(jié)轉(zhuǎn)成本的(不能和機(jī)械租賃成本混在一起),3那以后取得機(jī)械租賃收入,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎還是如果收入過高,之前結(jié)轉(zhuǎn)過的成本不足的話還要額外再結(jié)轉(zhuǎn)成本的,老師我問了3個問題,你只回答我1個算成本的,另外2個沒有回答呢
建筑行業(yè)成本票的問題。如果這個票取得了 要按照完工進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎 還是只要取得了就能入賬
建筑行業(yè)收入按照開的發(fā)票走吧 很多項目都是按照工期結(jié)算收入 有的是驗收完成后才結(jié)算 開一次發(fā)票 這個成本結(jié)轉(zhuǎn)是按照開票發(fā)票時候收入占總收入的比例么 也就是完工進(jìn)度比例 對么
建筑行業(yè)完工成本結(jié)轉(zhuǎn) 是根據(jù)開票的收入去結(jié)轉(zhuǎn)么 因為有的項目是根據(jù)工期開票的 那如果不按照工期開發(fā)票 驗收時候開發(fā)票 這個時候是需要月月都結(jié)轉(zhuǎn)完工成本 么 按照完工進(jìn)度去月月結(jié)轉(zhuǎn)
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發(fā)票金額是2387.42呢
#提問#老師,我們公司工抵房拿回來的房子,現(xiàn)在產(chǎn)權(quán)歸公司,開發(fā)商給公司只能開普票,不能開專票嗎?那這個房子賣的時候我的增值稅就損失了嗎?
是不是2013年以前注冊的公司全部都已經(jīng)實繳了?
老師,補交去年的房產(chǎn)稅,滯納金會計分錄。補交當(dāng)年的房產(chǎn)稅,滯納金會計分錄分別怎么做
老師,請問下合同負(fù)債產(chǎn)生的違約金是進(jìn)相應(yīng)商品的成本還是進(jìn)營業(yè)外支出
老師,我們公司賣貨給A公司,A公司是要出口的,但是當(dāng)時A公司沒有出口資質(zhì),就找我們老板說借用我們公司出口。 后面老板就幫他們用我們公司報關(guān)出口了,那個貨款呢又是美元轉(zhuǎn)到他們A公司的, 這樣的情況能退稅嗎
老師您好,我的科目余額表應(yīng)交增值稅銷項稅借方有余額0.02元,這個我查出來是2023年2季度繳納的時候多交了0.02元,但是不知道為啥我的銀行賬又是平的,老師這個應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發(fā)票(因為沒發(fā)生維修) 我選的這個編碼對嗎?
請問工資能用一般戶發(fā)嗎?
去年繳納的所得稅達(dá)不到稅負(fù)率,稅務(wù)局讓補繳,是在匯算清繳的時候調(diào)整費用嗎,調(diào)整的費用有什么要求嗎
那如果這個項目沒有開發(fā)票 也可以按照完工進(jìn)度入成本
掌上做了收入嗎?如果沒有做的話,那就是零 完工進(jìn)度0
沒有做收入 那就根據(jù)收入占總收入的比例 開發(fā)票之后去結(jié)轉(zhuǎn)相對應(yīng)的百分比的材料費對么 但是這個材料實際是都用了的 但是會計里面只能按照比例對么
你好,那就是零 0/總收入*總成本 成本結(jié)轉(zhuǎn)還是0