同學(xué),你好 不可以的
老師您好,請(qǐng)問我們單位付款給了 A公司,但是是廠家那邊B公司給我們開票了,這個(gè)可以這樣嗎,如何做合理化,因?yàn)闃I(yè)務(wù)都是真實(shí)的,實(shí)際生活中也有很多這樣的,謝謝老師
老師我想請(qǐng)問一下,對(duì)于開票崗位來說是不是確認(rèn)開出的發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)公司確實(shí)是有給我們公司付相同金額款項(xiàng),這個(gè)業(yè)務(wù)基本能確定是沒問題的
老師請(qǐng)問,我公司收一單位的鑒定費(fèi),沒有開發(fā)票,但是我做為無票收入已交了稅了?,F(xiàn)在這個(gè)鑒定費(fèi)我們不做了。錢要退給對(duì)方,但是我們要收一定的手續(xù)費(fèi),這個(gè)帳該怎么做。是我沖無票收入的時(shí)候,把收入少?zèng)_點(diǎn)嗎?
老師,您好,有個(gè)實(shí)務(wù)問題請(qǐng)假一下,我們公司有個(gè)客戶是個(gè)人賬號(hào)匯款到我們對(duì)公賬戶上的,現(xiàn)在要求我們開發(fā)票給他們的單位可以嗎? 可以的話我們正常做賬處理?還是要特別標(biāo)注下, 謝謝老師
老師,您好,有個(gè)實(shí)務(wù)問題想請(qǐng)教您一下 我們單位是一家鑒定機(jī)構(gòu),同一個(gè)案件預(yù)收的是A公司的鑒定費(fèi),開發(fā)票開給的B公司,這樣可以嗎? 我不太確定,想請(qǐng)假您 謝謝
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項(xiàng)沒有發(fā)票的沒有調(diào)增可以在今年調(diào)增嗎
老師,幫我看一下這個(gè)是屬于小規(guī)模嗎
好的,謝謝老板
不客氣,祝工作順利