狀態(tài)選擇分析 在這種情況下,填寫 “停業(yè)” 狀態(tài)比較合適。因?yàn)楣緦?shí)際上沒有經(jīng)營業(yè)務(wù),雖然之前年報誤填為 “開業(yè)”,但從實(shí)際運(yùn)營情況來看,“停業(yè)” 更能準(zhǔn)確反映企業(yè)的真實(shí)狀態(tài)。 “開業(yè)” 狀態(tài)一般用于企業(yè)正常開展經(jīng)營活動的情況,而公司多年沒有業(yè)務(wù),不符合 “開業(yè)” 的實(shí)際情況。“歇業(yè)” 通常指企業(yè)暫時停止經(jīng)營活動,以后可能還會恢復(fù)經(jīng)營,但您的公司一直沒有經(jīng)營,“停業(yè)” 更能體現(xiàn)長期未經(jīng)營的狀況。 數(shù)據(jù)填寫的合理性說明 您為了能夠保存報表而填寫了少量的資產(chǎn)、所有者權(quán)益和負(fù)債數(shù)據(jù),這種做法在一定程度上是為了滿足系統(tǒng)要求。不過需要注意的是,這些數(shù)據(jù)應(yīng)該具有合理的解釋。 例如,資產(chǎn)可能包括一些未使用的辦公設(shè)備殘值(即使價值很低)、少量的銀行存款利息等;所有者權(quán)益的金額可以解釋為初始投資的剩余價值或者由于一些微小的權(quán)益變動導(dǎo)致;負(fù)債可能是一些尚未支付的小額費(fèi)用(如賬戶管理費(fèi)等)。在后續(xù)可能的稅務(wù)檢查或者工商監(jiān)管中,要能夠?qū)@些數(shù)據(jù)作出合理的說明。
請問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔蠖惲耍胝埥剃P(guān)于現(xiàn)在做零申報的幾個問題。一,年前存在以下幾個行為:①交了裝修款,當(dāng)時銀行賬戶還沒申請,交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財報中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))。現(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報之類的行為?三,個稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師您好,我去年12月份記賬的時候有一張成本票是專票,進(jìn)項(xiàng)稅額3000元,而且這張發(fā)票我認(rèn)證抵扣了,申報的12月增值稅沒有問題,但是做賬的時候我沒有把進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)寫出來,全部記入成本了,那這種出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的營業(yè)成本就包含著進(jìn)項(xiàng)稅額呢我在2023.01按照這個錯誤的申報企業(yè)所得稅了,因?yàn)槲覀児拘鲁闪ⅲ允翘潛p狀態(tài)沒交稅,我可以不更正申報嗎,在1月做賬的時候把差額做平,然后4月申報企業(yè)所得稅的時候按照我改賬之后的財務(wù)報表申報?這樣可以嗎
您好,希望是有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士來回答!我們公司是小規(guī)模,去年10月份才開業(yè),也是從10月份開始建的賬。現(xiàn)在做匯算清繳,基礎(chǔ)信息表里的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)是怎么求的?10月份49.1萬元,11月份是49.28萬元,12月份是40.68萬元,之前零申報企業(yè)所得稅時,其實(shí)資產(chǎn)總額沒有期初數(shù)的,但是因?yàn)椴荒芴?,所以但是是填了0.01,現(xiàn)在資產(chǎn)總額是怎么算出來呢?還有那個從業(yè)人數(shù),那的數(shù)據(jù)在哪里找呢?老師能寫下算出資產(chǎn)總額的算式嗎?
老師們,我公司一般納稅人企業(yè),2020年9月注冊,實(shí)際沒有經(jīng)營和業(yè)務(wù),但2020年的年報是聯(lián)絡(luò)員填寫的經(jīng)營狀態(tài)是開業(yè),而報表里填寫的資產(chǎn),負(fù)債等數(shù)據(jù)全部是0,他漏報2021-2023年的年報,我現(xiàn)在補(bǔ)報,但報表數(shù)據(jù)全部填0時,不論我選擇是開業(yè),停業(yè),歇業(yè)狀態(tài)全都保存不了,所以我就把資產(chǎn)寫0.0005萬元,所有者0.00045萬元,負(fù)債0.00005萬元,利潤表的所有數(shù)據(jù)0時可以保存了,我補(bǔ)報的這三年經(jīng)營狀態(tài)實(shí)際上是沒辦過任何業(yè)務(wù),請問老師,我該填什么狀態(tài)呢?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實(shí)際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實(shí)際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費(fèi)用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費(fèi)用,但是匯算清繳的表默認(rèn)灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因?yàn)橘I了固定資產(chǎn),折舊了,算的費(fèi)用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應(yīng)繳納的社會保險費(fèi)38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實(shí)付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務(wù)報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補(bǔ)第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補(bǔ)第一年的虧損嗎
對,我現(xiàn)在就是擔(dān)心填了資產(chǎn)負(fù)債,所有者權(quán)益的數(shù)據(jù)能保存了,但實(shí)際上是沒有任何數(shù)據(jù)的,也就換算下來,資產(chǎn)5元,我打電話咨詢當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管局負(fù)責(zé)年報的電話了,他說讓我自己研究一下,他們不做輔導(dǎo),選擇停業(yè)是否會影響后期稅務(wù)備案?
同學(xué)你好 停業(yè)不影響的
能不能確定就這么提交了?監(jiān)管局說我提交后,需要打印出來蓋章去現(xiàn)場交罰款,他們最少5個工作日審核才能通過,我是否寫一個填數(shù)據(jù)的情況說明,讓他們監(jiān)管局蓋章確認(rèn)?
那你這個漏報的只能交罰款了 你得和老板說
跟他說過了,他知道的,我現(xiàn)在這么提交行不行?2021-2023年報表數(shù)據(jù)都填這一致,并且都選擇停業(yè)狀態(tài)?
同學(xué)你好 這個可以的
你們實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎
好的,感謝老師!
沒有業(yè)務(wù),還沒開業(yè)
你們實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎
樸老師,再問你個問題,現(xiàn)在需要申請信用修復(fù),需要填寫原因,實(shí)際情況就是聯(lián)絡(luò)員嚴(yán)重生病長期住院,且股東也是法定代表人不了解公司法的規(guī)定,錯過年檢時間,請問老師,我能這么寫申請?jiān)騿幔颗率抢习宀煌膺@么說了
是否這樣寫申請?jiān)蛐枰C合考慮。如實(shí)寫能體現(xiàn)客觀情況,但老板可能不同意。你可以和老板充分溝通,若老板不接受,可采用委婉方式,比如強(qiáng)調(diào)發(fā)現(xiàn)問題后積極補(bǔ)救和完善內(nèi)部管理,對之前內(nèi)部溝通不暢簡單帶過。
嗯嗯,大概意思就說了受疫情影響,聯(lián)絡(luò)員身體健康欠佳等原因,我都已提交了。感謝樸老師耐心回復(fù)
滿意請給五星好評,謝謝