代開租賃的發票給你
老師,我們公司沒有勾車,汽車,鏟車,我們接了個異地的土方工程,然后自己再出去租這些車輛來做,但是現在甲方要和我們簽租賃合同,而不是分包合同,要求我們給他開租賃費,這個我們要怎么開呢?我們有機械設備租賃這個營業范圍,可以開票嗎?如果開這個的話,我們還需要異地預繳嗎?
老師,我們是運輸公司,自己公司有15輛車,,由于公司業務礦大,在外面又找了一個車隊,這個車隊都是由個人組成的,他們有個帶頭的,如果我問到時候給他們付款,他們要給我們開票,讓這個帶頭的人,把所有運費發票給我開過來可以嗎
老師,我們是提供車輛租賃服務的,我們有開出發票,司機給我們交租金,我們想常規給司機提供開票,給司機怎么開票呢?直接開給個人嗎?稅率開多少?稅目開什么?
老師,我們是工程隊,我們單位沒有車輛,我們從個人租的推土機帶司機給我們干活,我們工程隊需要這個車主給我們去稅務代開什么發票呢,
老師,我們是工程隊,承包一個推土機耕地的活,我們沒有設備,可以從另一個工程隊租賃設備和司機來給我們干這個活嗎?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
老師,那需要個人繳納什么稅款呢,需要我們工程隊繳納稅款嗎
那個應該是個人交稅的。增值稅及附加,印花稅,還有個稅
開發票時稅務是不是直接把所有稅費包括個人所得稅都繳納了唄,不用我們企業給他們年度匯算清繳個稅吧
是的,就是那樣子的哈。個稅需要你們給申報,按租賃所得
我們是個體戶沒有個稅,只有經營所得。
那個租賃業務需要個體戶給代扣代繳個稅
那我工程服去哪里申報啊,稅率是多少呢
就是在自然人扣繳端申報
那需要去稅務局核定稅費種嗎?我們這個工程隊只申報經營所得稅稅,不需要申報個人所得稅,因為我們是個體戶
直接采集他的信息,在專項所得申報里邊申報 下載地址:? http://download.servyou.com.cn/uploads/sh/自然人電子稅務局扣繳端(安裝包).exe