你好!你現在是在那個單位的立場做會計分錄?
老師您好,我們賬上掛的是欠對方公司的款205680.88元,然后9月對方借了我們公司的錢100萬,然后我在9月做了2筆分錄。第一筆是先還掉借對方的205680.88元,分錄是借:其他應付款貸:銀行存款。第二筆是剩下的錢794319.12元,我給對方掛賬了,意思是對方欠我們的。分錄是借:其他應付款,貸銀行存款。 這樣下來后我的資產負債表其他應付款是負數了,我感覺不合適,麻煩您看下合適不,謝謝老師
老師好,之前的已經完工了的項目,用了A單位的商砼,之前也沒有開發票,也沒有掛賬,現在 A欠B款,我們需要簽訂一個三方委托付款協議,由我單位來把款付給 B,現在關鍵是協議還沒寫好。估計發票也難以要回來,B是個自然人,老板上個月問我的時候,我說那就簽三方委托付款協議吧,現在款已經通過對公戶付給B了,才發現之前的會計根本沒有暫估,您說現在暫估,然后同時再做委托付款,行嗎?如果沒有付款協議,我寫個情況說明,讓老板簽字,行嗎?
老師好,之前的已經完工了的項目,用了A單位的商砼,之前也沒有開發票,也沒有掛賬,現在 A欠B款,我們需要簽訂一個三方委托付款協議,由我單位來把款付給 B,現在關鍵是協議還沒寫好。估計發票也難以要回來,B是個自然人,老板上個月問我的時候,我說那就簽三方委托付款協議吧,現在款已經通過對公戶付給B了,才發現之前的會計根本沒有暫估,您說現在暫估,然后同時再做委托付款,行嗎?如果沒有付款協議,我寫個情況說明,讓老板簽字,行嗎?
老師好!我這里有這么個事,公司跟一個人借了2萬元,還的時候,還了3萬元,現在其他應付款是借方有余額,在其他應收款科目下,他還欠公司5萬元,我想調整一下,把其他應付款借方余額調整出去,摘要和分錄應該怎么寫呢
老師您好,我是一般納稅人監理公司,我們公司有幾個掛證人員,當時給這些人付掛證費的時候做了借:其他應收款。貸方是銀行存款。然后這些人員都沒有開成本票,然后我們一直是做成工資的,借:勞務成本-工資。貸:其他應收款。現在有幾個人員掛證到期了,然后我當時沒有算合適導致現在其他應收款借方有余額,也就是我算的時候少算了,沒有沖完,我現在這個余額怎么調整合適呢老師
老師,請問小規模裝修行業的營業成本占營業收入的比列多少為好,或者說是毛利率是多少?
認證抵扣進項,做賬的時候,憑證后面附什么資料,還有裝訂認證抵扣時附什么資料
小企業會計準則下,收到退的所得稅,怎么做分錄啊
可以合并成一筆分錄嗎,分開我不會,有點亂 宋生老師,樸老師,家權老師都不要接手
老師,請問昨天更正申報2024年所得稅匯算清繳,申請退稅沒通過,是稅管員會來公司核查吧
老師,開通社保,要去那幾個地方開通呀?要帶哪些資料?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利會計是做這樣處理的。請教一下老師,該如何理解這分錄
個人既有在別家任職有工資,自己又是個體戶。匯算清繳按照哪個規定?雖然6萬和專項付加扣除只能扣一次。
老師,這個公司3月份的個稅報了嗎? 1.這兩個圖片能看出來,3月份報沒報個稅嗎? 2.在哪個位置能查出來,3月個稅是否申報了
老師,去年按正常工資薪金申報了個稅,今年代開了勞務發票過來(不用交稅),更正成勞務報酬了,發票上注明次月代扣代繳,我這邊已經在去年的個稅申報上把正常工資薪金更正成勞務報酬了,稅務上還會不會有風險,會不會提示沒有幫代扣代繳個稅
我現在做的是除了餐飲和房產之外的一家,我這一家是監理公司
就是本來監理欠了餐飲的錢。餐飲欠房產的錢,但是老板讓寫了三方協議,直接是監理欠房產的款了
你好!其他應付款做二級明細憑證調整就可以,附三方協議
收到,非常感謝老師指導
不客氣歡迎下次提問