你好操作,可以這樣子操作。
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因為公司之前沒業務,所以代理公司都沒有賬做和負責空申報,然后法人從7月開始自己刷卡(公戶開了但是一直沒用)幫自己和掛靠的一個人,還有幾個建造師交社保,這些代理也不知道都沒入賬,所以11月之前的工資都不會發,估計明年只會補這些建造師的工資,其他人都沒有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現在又讓我補繳老板2月到11月的社保,社保可以補但是也沒有工資補發,如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
你好,我想問一下,我注冊了公司,營業執照已經拿到了,公司賬戶也開了,也申請稅務備案了,這幾個月都是0報稅,但是目前工廠還在建,前面建廠的資金都是私人拿的,沒有存在公司賬戶里面,現在為了管理,我想把錢存進公司賬戶,統一支出,方便記錄,公司目前還沒有營業,只有支出,沒有收入,現在我想問,存進去以后再拿出來建廠需要上稅嗎?就目前的情況我們需要注意那些問題,比如0報稅是不是只能連續半年,超過半年就要被吊銷營業執照。
我給一家包裝公司做賬,成本不確定。他是一家包裝公司,就是他購買紙,然后和帶鋼,最后在一個廠里做成那個桶,紙質的桶,然后銷售給廠家,這個不知道是怎么處理。他的一些發票就是進貨的成本,他是一般納稅人,然后這就是做了幾個人的工資。但是成本結轉我就是按銷售收入的80%做的,但是這個是估計的,就是沒有那個實實在在的,就是咱們就是代理記賬,但是也沒點他那些庫存,就是有多少商品這樣的。
老師,現在公轉私不是嚴查嗎?我們經常都是用私戶收款的現在老板經常看快手上一堆稅收籌劃視頻發來我看,我們是凍品經銷商企業,老板看到視頻說進貨沒有票,銷貨不開票的走個體戶,2是如果進貨沒有票,銷貨要開票的走小規模,怎樣如何如何利用這些政策,這樣就算走的話那是其他兩個公司也要錄什么入庫單,出庫單吧?是不是,因為我們有進銷存入庫,出庫,庫存來著,不可能就是說直接這樣操作吧?那不是把現在的賬分成三個公司去做這樣嗎?
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業務發生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補記分錄,如果發現6月之前有一筆未收回的貨款現在收回來了入了公戶,那補記借銀行存款貸方應收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因為之前已經錄了期初,那怎么處理
法人個人把錢給員工60000,員工轉到40000轉到公司賬號,2萬支付工作需要業務費,這樣分錄怎么寫
請問:資產負債表其他應付款,其他應收款是負數不可以嗎?
老師 一個剛來的會計 讓她付款 她說快下班了 今天還得轉 后面看到工作量又說 這么多 體現這個會計如何
法人和執行董事不在本單位繳納社保和簽訂勞動合同是否可以,就職于其他單位是否可以
如果用中天易單證備案后,電子稅務局還要操作,備案完成嗎?還是自動顯示備案完成
老師,我用軟件做賬,顧客合同金額是10000美金,收到訂金2000美金,剩下貨款顧客支付人民幣58000元(8000美金*7.25),可是我的軟件把顧客設置成哪個貨幣結算,后期不能改變。我如何做賬
鍍鋅廠的成本是幫別的公司加工收加工費,怎樣核算成本,也包括料工費嗎?
晚上好。年度匯算清繳無票支出調增,是填寫a105050哪一欄呢
住房可以二次抵押嗎利息多少
老師:租個人房子用于辦公室,3200一月,開發票,需要交什么稅?總多少稅錢?
還可以怎么操作,可以不要票直接錄庫存的期初嗎
你好,建議你盤點現有的數據然,然后按照盤點的數據作為期初數。
之前庫存沒有票,到時候結轉成本稅務局認嗎?
你好,你這個可以結轉,但是不能稅前扣除。
對啊,到時候又要調出來不是很麻煩,直接就不錄進去庫存的期初,這樣應該合規的吧
你好,操作是可以的。
不過你如果有收入的話就應該有對應的成本。
好吧,要符合邏輯,是不是這個意思
你好,因為會計上有一個配比原則。