按實際支付金額入賬 借:管理費用 - 電梯維護費(實際支付金額) 貸:銀行存款(實際支付金額) 發票金額大于實際支付金額部分 如果不承擔這部分費用,可將發票復印件附在憑證后,并在憑證上注明實際支付情況和與其他公司分攤情況。 如果未來可能需要支付差額部分,可先將差額計入其他應付款 借:管理費用 - 電梯維護費(發票金額 - 實際支付金額) 貸:其他應付款(發票金額 - 實際支付金額) 待實際支付時 借:其他應付款 貸:銀行存款
老師,我們是房地產開發有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發一直沒開發成功)直到今年現在的老板將股權受讓過來,將法人和營業執照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現在來補做以前老板支付給別人的一些設計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內賬的話,怎么寫分錄?(沒有發票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產開發有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發一直沒開發成功)直到今年現在的老板將股權受讓過來,將法人和營業執照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現在來補做以前老板支付給別人的一些設計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內賬的話,怎么寫分錄?(沒有發票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產開發有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發一直沒開發成功)直到今年現在的老板將股權受讓過來,將法人和營業執照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現在來補做以前老板支付給別人的一些設計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內賬的話,怎么寫分錄?(沒有發票,全是老板自己記載在白紙上)
老板有2家公司:A和B,獨立核算,都在一起辦公。房東是甲公司,簽租房合同是A和甲,因為是同一個老板,然后A直接把租房面積當中的一部分攤給B,因為實際是B在用。一年租賃費10萬,A公司攤了7萬,B公司攤了3萬,兩個公司以前會計都各自記賬了,付款什么的都是A在對接甲處理。一年下來,現在B要開發票了,發現這個問題,以前B公司的會計,每個月計提租賃費時都是掛甲的往來,未見付款,想問下,B要開票進行稅前抵扣需要補些什么資料,或做什么調整。
老師,公司是一家軟件開發公司,租用個人的房屋做辦公室,其中電梯是與樓上一家公司共用,電梯維護費比樓上的少一點,但開發票的話只能開給一家公司,請問公司怎樣處理才更劃算一些?一家公司交一年維護費的話對于公司有點劃不來!
小規模納稅人,所得稅匯算清繳,有些調增了,彌補虧損后沒有繳稅,請問針對此賬上需要調嗎?怎么調?
施工企業項目毛利怎么計算,請老師們指教
我不太理解,這道題沒有給出具體的人數,只給了離職比例,怎樣算出每年確認的服務費用的?
老師,我們企業是光伏行業,開出的發票是9個點專票,現在有個問題,有家公司也是同行,現在不做了,把材料轉賣給我們,他們不能給我們開出13個點的專票嗎?
你好,老師,我非盈利性機構用小規模納稅人的方法做了三年的賬,現在民政局那邊要求要做非盈利性機構的賬務處理,如果我要做非盈利性的賬務處理的話,我要怎么才能把我的賬導入在非盈利性小規模納稅里面?是不是要重新作賬呢?
老師,請問一下建筑工程類的期末怎么結轉呢?為什么我看的工程施工都不結轉?
老師你好,請問勞務分包合同屬于建設工程合同還是買賣合同?
老師,我們合同簽訂的是香港公司,付款也是香港公司,貨物目的地是馬來西亞,報關單上面的境外收貨人寫馬來西亞的收貨人,貿易國別寫的是香港,可以正常退稅吧?
老師好,我想咨詢一下酒店自助餐的成本要怎么核算?
老師我們這個公司有問題,我開發票以后會受影響嗎