這種做法不可以 原公司注銷后,不能由新公司代替開具原公司業務對應的發票。因為納稅主體發生了變更,新公司并沒有實際發生與你司這筆 10 萬裝修款相關的業務。 處理方法 你可以要求原公司的股東或清算組提供原公司已注銷情況下的合法處理方式。比如從原公司的清算財產中支付相應的稅款并開具發票給你司,或者通過法律途徑向原公司相關責任方追討未開具發票導致你司可能面臨的稅務損失。如果無法取得原公司開具的發票,這筆未取得發票的 5 萬裝修款支出,在企業所得稅匯算清繳時可能需要進行納稅調增處理。
老師,我們最初簽了一份合同,按合同打了6.7萬元預付款,對方也跟我們開了發票。現在對方說他們完成不了訂單了,需要轉到他們下邊的分公司。所以接下來的款打到另一個公司,另一個公司給開發票,那簽一個補充協議,協議注明剩余款打到另一個公司,另一個公司給開發票可以嗎?之前打的6.7萬就不倒賬了
我們公司(廣州)和一個供應商實際發生了服務,也有簽合同,我們也付款給對方了。但是 對方公司沒有開票給我們。對方公司現在已經注銷,無法開具發票了。然后,現在對方用他們另外一家公司開發票給我們,請問這個發票我們公司可以接受嗎?(另外這家公司和我們沒有發生業務,沒有聯系)
老師,我們公司買了一批商品,已付款,但對方單位一直沒給我開票,后來還注銷了。現在他又重新注冊了一個公司,但現在這個公司開的票跟前面付款的那個公司名稱不一樣,這個怎么處理呀
我們公司之前付了一個商標注冊費,對方沒有給我們及時開具發票,現在一問對方已經注銷了,這種情況怎么辦?可不可以要求對方的分公司給我們開發票,這樣錢款和票對不上有問題嗎?需要怎么弄?
老師,請問一下,注銷公司,有沒有認證的發票也可以正常注銷嗎? 現在是這樣的,我前面給我的客戶開的發票,他現在讓我重新給他的新公司開票,把舊公司的發票紅沖了,說他的公司發票沒有認證注銷了
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎