你好,你現(xiàn)在還有多少庫存?
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,1月份收到張進(jìn)項(xiàng)10萬的發(fā)票,這10萬進(jìn)項(xiàng)票是2020年5月的發(fā)票,貨什么都已收到過的了,就是發(fā)票1月開回,發(fā)票還有400多萬沒有開回來 我想問這個沒有開回的發(fā)票怎么入賬?現(xiàn)在庫存商品和這個票一點(diǎn)不吻合的 我們是零售,如果要去統(tǒng)計(jì)發(fā)票和庫存基本不可能。
老師,請問一下,一家小規(guī)模裝飾裝修公司,銷售五金,但是她購進(jìn)時沒有要發(fā)票,就沒有庫存商品入賬,那么 1、到稅務(wù)局代開銷售發(fā)票后入賬,直接做的借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅,這樣做對的嘛? 2、現(xiàn)在申請了專票和普票,以后就自己開具發(fā)票,可是依然沒有庫存,自己開出去是必須要開明細(xì)嗎,還是可以就開一個五金銷售,沒有庫存,這樣開票有沒有影響? 3、這種情況,如果是專票,能開嗎?
老師,我司增值稅一般納稅人,銷售商品開具發(fā)票給客戶10萬,那會計(jì)分錄是:借,應(yīng)收賬款100000貸,主營業(yè)務(wù)收入-庫存商品88495.58元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅11504.42元。有些企業(yè)是沒百分百體現(xiàn)全部業(yè)務(wù),稅局到公司突擊檢查,拿走公司資料,說有88498.58元沒交稅,但有銷售貨物給客戶,內(nèi)賬會計(jì)做分錄是,借,應(yīng)收賬款88495.58,貸,主營業(yè)務(wù)收入88495.58,就是銷售沒開票,就少收客戶貨款,不收稅費(fèi)。現(xiàn)在稅局要求補(bǔ)稅了,那要怎么補(bǔ)稅,不含稅收入申報多少,銷項(xiàng)稅申報多少,反正稅局是針對企業(yè),沒要求客戶也補(bǔ)稅。
老師下午好,請教一個問題,,,一般納稅人公司銷售建材 ,2020年公司銷售一批建材開票二十二萬,明細(xì)規(guī)格型號發(fā)票都開具,,月末做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本時發(fā)現(xiàn)開具的規(guī)格型號和庫存型號不一樣,,會計(jì)就暫估入庫了一批和發(fā)票型號一樣的建材,,,,因?yàn)槭翘摂M暫估入庫估導(dǎo)致了2021年一整年這個暫估一直掛在帳面,,,現(xiàn)在問題就是我暫估入庫的一筆二十萬沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票消除,,庫存有一批建材十五萬左右的貨沒有實(shí)物只有賬面余額,,這個我們會計(jì)要怎么操作,怎么消除
老師,我們在注銷公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補(bǔ)申報17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實(shí)就是往來款現(xiàn)金往來對沖的(二級明細(xì)是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報哪些?說我們要報實(shí)收資本,賬冊,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),收入,租金。但公司沒有實(shí)收資本的,也沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同,這個要怎么搞?
總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模,合并核算,取得專票是總公司,因?yàn)楹贤涂偣竞灥膶?shí)際業(yè)務(wù)是分公司,專票能抵扣嗎?
老師建筑企業(yè),凡事從外邊請的工人都是屬于勞務(wù)分包費(fèi)嗎
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
老師,非盈利組織機(jī)構(gòu),企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現(xiàn)金流量哪個項(xiàng)目?支付的培訓(xùn)費(fèi)退回來了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個項(xiàng)目?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關(guān)費(fèi)用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價進(jìn)行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經(jīng)營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報經(jīng)營所得時扣除多少社保費(fèi)
這個消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
做了69萬庫存,這個幾回合之后問題還沒問完,怎么辦
你好,你可以繼續(xù)問啊,比如a老師,我我還想繼續(xù)問一下。 你這個,說實(shí)話只能補(bǔ)稅。至于補(bǔ)多少的話就看稅務(wù)局的要求了。你至少不能低于自己的進(jìn)項(xiàng)
對,肯定是要補(bǔ)稅,就是能把稅做飯最低
你好,4年1000多萬的話,每年沒有超過500萬,按照小規(guī)模來做就行了。
因?yàn)槲乙膊榱艘幌拢咔槠陂g,21.4-22.3月季度不超過45萬免征增值稅,22.4-12月小規(guī)模免征增值稅
你好,你去補(bǔ)申報就行了。
增值稅還好,就是這個經(jīng)營所得稅應(yīng)該怎么做呢
你好,這個一般讓稅務(wù)局核定就好了。
這是我做的銷售額,麻煩給看一下可以嗎
你的銷售金額一般要大于你的購進(jìn)
這個整體上根據(jù)你進(jìn)來的發(fā)票來操作,能夠大體上配比就行。
進(jìn)項(xiàng)1100多,做了銷項(xiàng)和庫存1000多萬,中間還有有缺口
你好,所以你還要增加一些收入。
必須比1100多萬要多嗎
你好,是的。一般都是這樣子的。