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老師,我 公司是銷售中央空調,2016年成立 一直沒有做內賬,從2021.1月份開始建賬,1月份收到張進項10萬的發票,這10萬進項票是2020年5月的發票,貨什么都已收到過的了,就是發票1月開回,發票還有400多萬沒有開回來 我想問這個沒有開回的發票怎么入賬?現在庫存商品和這個票一點不吻合的 我們是零售,如果要去統計發票和庫存基本不可能。

2021-02-25 11:24
答疑老師

齊紅老師

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2021-02-25 11:26

同學你好 可以暫估的 匯算清繳之前來發票就行

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快賬用戶9896 追問 2021-02-25 11:27

???我問的不是庫存,是發票怎么處理????麻煩老師 認真看清題目,進項怎么和實際相符合

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齊紅老師 解答 2021-02-25 11:35

按照發票來做賬就可以的 發票開的什么就做什么 開出去的發票需要按照進項來開出去 如果你們做了暫估入庫先開出了銷項那就要和對方協商按照你們的銷項給你們開進項來

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快賬用戶9896 追問 2021-02-25 11:41

不,您說的和我問的完全不搭

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齊紅老師 解答 2021-02-25 11:46

你不就是問沒開來的發票怎么做賬嗎?你上面說的“我想問這個沒有開回的發票怎么入賬?”

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同學你好 可以暫估的 匯算清繳之前來發票就行
2021-02-25
您好,內帳的初始余額是根據什么來的呢?
2021-02-25
你好,之前是暫估入庫,然后結轉了成本嗎?
2021-02-25
之前是定期定額嗎,這個盤點做賬,只盤點資產和負債 ,不平放未分配利潤下面,按你們實際做,要是之前是一般核定這個之前有學員問過稅局,這種是需要補齊之前賬的,
2020-12-14
23年進項到24年抵扣時再做入賬庫存商品再結轉沒關系的哈 真實業務的呀
2024-01-05
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