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老師 請問我們銷售給客戶9000的商品 然后送給客戶500的香煙 這個香煙是我們在超市采購的 這個煙怎么做賬

2024-11-18 15:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-11-18 15:37

香煙可直接按管理費用-招待費處理

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快賬用戶5069 追問 2024-11-18 15:38

屬于招待費嗎 是因為買我們的商品才有的 不是專門送給客戶

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齊紅老師 解答 2024-11-18 15:43

建議按招待費處理,對公司有利

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快賬用戶5069 追問 2024-11-18 15:45

因為能稅前扣除嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-18 15:49

業務招待費在企業所得稅稅前的列支標準是:按發生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業所得稅稅前列支。

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快賬用戶5069 追問 2024-11-18 15:50

建議按招待費處理,對公司有利 這個麻煩解釋下

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齊紅老師 解答 2024-11-18 15:53

不按招待費處理,按視同銷售處理,交增值稅

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香煙可直接按管理費用-招待費處理
2024-11-18
您好,外購的用于個人消費的500不視同銷售。計入銷售費用-招待費
2024-11-18
您好,這個計入銷售費用-業務招待費里面
2024-12-03
你好,可以的,操作沒問題。
2024-12-03
你好,這個是做銷售費用,你最好是在開發票的時候一起開進去,然后打個折扣。
2024-12-03
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