這個數(shù)一般是自動生成的,同學。
企業(yè)所得稅年度申報表彌補以前年度虧損怎么填,我上年度虧損是204884.03元那今年這個彌補以前年度虧損怎么填呀
報完22年匯算清繳 有彌補虧損是-52235.36 23年一季度報季度企業(yè)所得稅申報表的時候 彌補以前年度虧損 可以用填52059.89 嗎? 還剩下175.47沒有彌補
老師您好,單位之前一直虧損,2023年第四季度開始盈利,2022年已經(jīng)填過A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,2024年1月初申報2023年第四季度企業(yè)所得稅時,“減:彌補以前年度虧損”那一行會帶出可以彌補的金額嗎?
請問老師季度申報企業(yè)所得稅可以彌補以前年度虧損嗎?我把這個虧損金額填在哪里?填多少?是是按我彌補多少填多少還是按可彌補的以前年度虧損的總額填?
老師,請問我匯算清繳,填了A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,然后主表里面彌補以前年度虧損還是沒有數(shù)據(jù)要怎么辦
老師,我的庫存擺了幾百萬在上面,但實際上是沒有庫存的,我怎么才能把他合理抹掉呢
請問老師,資本公積增加了,需要申報印花稅么?
24年第一季度是個體戶,第二季度辦理了個轉(zhuǎn)企,現(xiàn)在做24年匯算清繳時24年第一季度的定期定額九萬被計入了增值稅總收入該怎么處理
郭老師,我們之前是普通的生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在要增加進出口權(quán),要怎么操作,走哪些流程
您好,老師,退的社保怎么做賬啊
工商年報,股東出資情況,認繳,實繳,實繳是2017年,已全部到位。認繳日期是不是寫2017年。如果沒有到位,認繳日期是不是填規(guī)定的2030年。
老師我們公司是生產(chǎn)養(yǎng)殖設備的,成本核算:采用分批法還是約當產(chǎn)量法合適
給個體戶 開了2張專票,不到10萬元對方收票當普票用,發(fā)票肯定會滯留我公司會有風險,已告知對方票有問題,人家不同意換,怎么辦?
老師,出口運費,是不是只有到岸價才會有出口運費的,離岸價與工價不會有出口代理運費的對嗎
剛辦了一個社會團體法人登記證書,需不需要去稅務局辦理稅務登記?
好的,謝謝。
在第四季度企業(yè)所得稅申報表是不可以填研發(fā)加計扣除的是嗎?
一般是匯算清繳填寫的,同學。