你好,按今年實現(xiàn)的利潤與之前年度虧損兩者較小的金額填寫
老師,第二季度企業(yè)所得稅填報時有填彌補以前年度虧損,第三季度彌補以前年度虧損怎么填呢?
企業(yè)所得稅年度申報表彌補以前年度虧損怎么填,我上年度虧損是204884.03元那今年這個彌補以前年度虧損怎么填呀
我公司以前年度虧損,這個季度是盈利,那在這個季度的所得稅申報表上能填彌補以前年度虧損嗎?謝謝
企業(yè)所得稅彌補虧損表,彌補了以前年度的虧損,那么我也現(xiàn)在要填平虧損,也就是說不彌補這虧損,怎么調(diào)
請問老師季度申報企業(yè)所得稅可以彌補以前年度虧損嗎?我把這個虧損金額填在哪里?填多少?是是按我彌補多少填多少還是按可彌補的以前年度虧損的總額填?
老師報送財務(wù)報表不用填現(xiàn)金流量表也可以是吧
老師就是年報現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額沒填上現(xiàn)在改正了那所得稅年報表還有更正嗎好像沒什么影響
老師好,未分配利潤145萬,能不能先暫估成本,股權(quán)轉(zhuǎn)讓以后再做紅沖呢,這是小規(guī)模公司應(yīng)該不會有風險吧
老師,稅務(wù)局會關(guān)注一個公司每月交稅多少的情況嗎,比如上個月交了1萬,這個月交了幾千
老師,請問購買的京東卡,開什么發(fā)票內(nèi)容可稅前扣除
老師,這個我要按哪個填?
您好老師 實繳了注冊資本 需要繳納印花稅是吧?還有實繳了驗證嗎?
房產(chǎn)稅都是那些需要交?沒有房產(chǎn)證,在自又土地自建辦公樓需要繳納嗎?
應(yīng)稅消費稅商品售價是不是等于 成本+利潤+消費稅額=銷售額
這個黃的標記是什么意思,
今年納稅調(diào)整后所得是148248.74元,那彌補以前年度虧損也填這個數(shù)嗎
你好,按今年實現(xiàn)的利潤與之前年度虧損(調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額)兩者較小的金額填寫 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
我上年度可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損假如10萬,今年納稅調(diào)整后金額6萬,那我彌補以前年度虧損只要填6萬就可以了是吧,你回答這個問題就可以,
不要說官方語言有些聽不懂
你好,按今年實現(xiàn)的利潤與之前年度虧損(調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額)兩者較小的金額填寫 如果你今年盈利5萬,彌補虧損就是5萬 如果你今年盈利10萬,彌補虧損就是6萬
為哈后面盈利10萬只彌補6萬
你好,因為總的虧損才6萬,所以只需要彌補虧損6萬啊 盈利10萬,總的虧損才6萬,所以只需要彌補虧損6萬,而不會用10萬盈利去彌補6萬虧損啊?
也就是夠彌補的話,盈利幾萬,彌補幾萬是吧,我說的是調(diào)整后盈利的
你好,按今年實現(xiàn)的利潤與之前年度虧損(調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額)兩者較小的金額填寫 調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額-6萬 如果你今年盈利5萬,彌補虧損就是5萬 如果你今年盈利10萬,彌補虧損就是6萬 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)