同學(xué),你好 稅務(wù)利潤(rùn)
請(qǐng)問(wèn)老師,股東分紅按照會(huì)計(jì)利潤(rùn)還是稅法利潤(rùn)?
稅會(huì)利潤(rùn)有差異,股東按稅務(wù)上的利潤(rùn)分紅,還是按賬務(wù)上的資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤(rùn)分紅
股東分紅是用會(huì)計(jì)利潤(rùn)分,還是納稅調(diào)整以后的凈利潤(rùn)
老師,股東分紅是按照財(cái)務(wù)報(bào)表上的凈利潤(rùn)分紅,還是按照調(diào)增后凈利潤(rùn)分紅
老師,股東分紅是按會(huì)計(jì)利潤(rùn)還是稅法利潤(rùn)
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那就不看資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn),是按稅法規(guī)定調(diào)整后的嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那為什么股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)交不交個(gè)稅要看資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益
同學(xué),你好 ;根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得 稅管理辦法 (試行)》的公告,國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第67號(hào)繳納個(gè)人所得稅第四條個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán),以股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 減除股權(quán)原值和合理費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額,按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個(gè)人所得稅。
這兩個(gè)不是很理解,老師,有一張無(wú)票支出,這個(gè)是在計(jì)算分紅利潤(rùn)時(shí)扣減了,還是要加上調(diào)增
同學(xué),你好 這個(gè)要調(diào)增,就是費(fèi)用不能扣除
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利