借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估-供應商
商貿企業,采購這個贈品,比如對方開的發票一件貨物5000贈送貨架,貨架是一正一負這樣開的,這個入庫貨架的數量金額一正一負抵消怎么錄入,這個金額怎么入庫呢?金額是零入庫嗎?這樣的話銷售結轉就沒有成本的,貨物按照票上5000錄入?
12月份購入貨物,貨款已支付,貨物已經入庫銷售出去了,但是進項發票沒有收到,應該怎么做入庫分錄和結轉成本分錄,跨年是否有影響?
老師,支付了購貨款,貨物也已入庫,但是專票還沒給開,如何做分錄?
老師,外貿企業,貨已到倉庫,但是沒有收到貨款也沒有支付供應商的款,怎么做分錄,然后這筆貨發出去給客戶了,但是沒有收到客戶的貨款也沒有支付供應商的貨款,這個分錄怎么做。謝謝
老師, 采購貨物支付了預付款, 已經入庫,但是還沒收到發票, 怎么做分錄
那勞務公司把銷售材料加到營業范圍是不是就屬于其他業務收入啊
付款人是銀行卡中心的賬怎么做
老師那居間費是不是有規定的收費標準,一般是不超過工程收入的百分比多少
老師,平時簽合同,會請律師,律師的費用是不是計入管理費用咨詢費或者法律服務費
老師,那勞務公司自己接的活,是不是開票開建筑服務,后面啥都行
老師,勞務公司營業范圍里面有信息服務,開開票了也是計入其他業務收入嗎?那那種計入主營業務收入,是不是自己接的活干就計入主營業務收入自己接的活開票就開建筑服務工程服務可以嗎,除了大類,后面是不是可以根據對方單位要求寫,比如可以寫成建筑服務勞務費
老師,勞務公司的信息服務是不是也屬于主營業務收入,還是其他業務收入
老師,那勞務公司提供居間服務,開票就開現代服務,居間費嗎
老師勞務公司開信息服務發票,大類是什么,還是建筑服務嗎
奧,老師那簽訂的居間費是和個人簽訂的,然后后續把錢收到公司,公司開發票可以吧
當月已入庫的這批貨物全部銷售出去了且開具了銷售發票,次月才開了進項發票,那么這個月的成本結轉能直接用出庫單做嗎
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/主營業務成本(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款