你好,貨架金額為0錄入。貨物按照5000錄入
老師,我上個月購進一批貨物,因為發票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達軟件記賬(數量金額式核算),暫估入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數量、單價、金額。這個月發票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀?我上個月都結帳了,這是什么原因啊?
老師,我上個月購進一批貨物,因為發票沒有回來,就先暫估入庫,我用速達軟件記賬(數量金額式核算),暫估入庫時因為有入庫單,所以就按照入庫單錄入了數量、單價、金額。這個月發票開回來了,紅沖上個月暫估入庫,錄完與上個月暫估相同的會計分錄紅字保存時顯示《核算的單價不能小于零》這個該怎么辦呀?我上個月都結帳了,這是什么原因啊?
老師好,公司為一般納稅人,收到一張進項票,從供應商購貨A產品50臺含稅10W元,購貨B產品20臺含稅6W元,供應商贈送1臺C產品含稅5000元。 專票票面上A產品B產品金額稅額正常顯示,贈送的這臺C產品是含稅正數50000元下欄還有一行含稅負數50000元抵消。像這樣的ABC產品分別計入成本該怎么記賬做分錄?
商貿企業,采購這個贈品,比如對方開的發票一件貨物5000贈送貨架,貨架是一正一負這樣開的,這個入庫貨架的數量金額一正一負抵消怎么錄入,這個金額怎么入庫呢?金額是零入庫嗎?這樣的話銷售結轉就沒有成本的,貨物按照票上5000錄入?
老師 ,我們是商貿企業。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額,數量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結轉成本哪里我沒有動,結轉銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
非盈利性質的民辦精神病醫院,在想申報企業所得稅減免時,需要提前做什么備案或什么其他手續才能合規呢?
個體戶沒有員工,只有經營者一個人,如果購入一些食品啥的,當福利費,沒有人申報工資,這種可以稅前扣除嗎
有些老師說這個贈品也要錄入金額,這個說法都不一樣呢?這個贈品和主貨物是開在一張發票的。
您好,錄入就是平均分攤,贈品,也可以不錄入的
這個贈品只入庫數量金額一正一負抵消了,銷售時結轉就沒有成本,符合規定嗎?
您好,符合規定的呢