您好,從9月就開始攤銷,沒有付款的,這些金額也是確定的,選暫估記入 借:長期待攤費用 貸:應付賬款 發票來了先沖回上面分錄 借:長期待攤費用(負) 貸:應付賬款(負) 再按發票做分錄 借:長期待攤費用 進項稅 貸:應付賬款
老師,我們之前沒有會計,沒有做賬,也沒有用財務軟件,現在我要建賬,但是出現了一個問題,我是從今年一月份的賬開始捋的,有一筆房租,是拖欠的(是在1月份的時候把去年剩余的房租都補交給房東的),但是這一筆業務真的讓我很頭疼,如果全部記成管理費用,那會影響當期利潤,但是只記本期的費用,銀行存款余額又對不上,記成長期待攤費用,但是又是去年的,早就攤銷完了
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發票,有100多萬吧,我們都已經做進項抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應付賬款——物業 貸:銀行存款 2、取得發票 借:長期待攤費用——房租 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應付賬款——物業 3、每月攤銷 借:管理費用——房租 貸:長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助,具體原因我也不清楚,總之就是物業把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導!跪謝,這問題已經困擾我好幾天了,是真的不會了
請問老師,發生裝修改造的長期待攤費用,前期只支付合同金額的97%,有3%質保金一年后支付,對方也沒有開這3%的發票,待支付時才開這3%的票給我司,前期97%的部分已經在開始每月計提攤銷了,那這3%部分的長期待攤費用支付后,金額怎么計提攤銷呢?是從支付開始算還是和那97%一樣的時間計算攤銷費呢?謝謝
老師,新公司9.26注冊,到目前為止還未投產,籌備期間在一家五金店分批次購買了安裝簡易房的材料及機器設備上的一些小配件,加起來一共17508元,但這些我分不太出來,公司小,沒有倉管,怎么入賬?簡易房達不到固定資產,想計長期待攤費用,借:長期待攤費用,貸:銀存,分3年攤銷可以嗎?從哪個月開始攤銷比較好?
老師,我宴會中心重新裝修花的裝修費用我全部放在長期待攤費用里了,但還有些尾款沒有付清,9月已經在營業了,請問我攤銷時從什么時候開始比較好?如果從9月營業這個月開始攤銷,那些還沒有付的款到時付了,攤銷又怎么攤呢?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
我們只是內部做賬,那我可不可以先按實際付了款的長期待攤費用的總額先攤銷,后面如果付了款增加長期待攤費用的總額,再在增加的總額的基數上繼續攤銷?只不過每個月的攤銷額會不一樣而已,可以嗎?
您好,也是可以的哦,只是老板問到為什么我們每月攤銷不一樣,我們還得解釋
還有攤銷時間的問題,營業了就必須攤銷了對嗎?如果放到2025年1月份再攤銷不知道合理不?
您好,可以的,因為先不減少利潤,稅務方面是沒有風險的,再說咱是內賬也不報稅