你好,你如果開了發票的話,稅務局就會要你做收入的,不然你的申報表和系統上對不上,稅務局還是會找你的。
你好老師,我公司是設計公司,22年簽訂服務合同并且預預收啊一部分錢但是一直沒有開票,22年預收款需要確認收入嗎?預收的都確認還是確認一部分,相應的成本是不是也得確認,分錄怎么寫
老師您好,我們公司做快消品銷售的,通過抖音平臺。暫時不需要開發票,但是已經有收入進賬了!這部分我們要確認收入嗎?
請問,建筑施工企業的,當月開出部分發票,未完工的項目,怎么結轉成本 當月開發票出去了,確認主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環保磚提供給甲方(房地產公司的)。還有我們加工環保磚的廠房租金計入什么科目? 我們沒有完工進度,以開發票確認收入的情況下,怎么確認成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個科目嗎?還有合同結算的科目呢?開發票出去時,借:應收賬款,貸:工程結算,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)呢? 還是借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)?
老師請問下,我們是出售需要安排調試服務非標設備公司,我們在金蝶系統確認時,是按銷售出庫確認還是按銷售開票進行確認比較好呢?如果是按銷售出庫確認,那出庫時會計分錄應為:借:合同資產 貸:主營業務收入 借:主營業務成本 貸:庫存商品 開票時:借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 主營業務收入,這樣對嗎?在銷售出庫時不產生納稅義務,在實際開票時才產生,這樣可以嗎?
老師您好,我們公司是服務型的企業。有個項目開了部分發票但是還不需要確認收入。是借應收 貸合同資產嗎
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
不是啊,我稅務系統是申報的,但是賬上不確認收入啊
你好,你的意思是說你稅務上做收入,賬上不做收入?稅務跟賬上對不上,所得稅的時候也還是有問題的。
我稅務上正常申報我的發票,它稅務又不管我做沒做收入,我開了多少票,就申報多少就可以。又沒有關系。所得稅也不影響啊,這很正常啊。假設我的合同一千萬,分節點收款收錢開發票,怎么可能開一張發票確認一次收入,又達不到確認收入的條件
你好,這個不是我跟你爭論這個問題。而是說實操中稅務局才會這樣要求,因為如果講理論的話,你也是說不過稅務局的。他們經常說你沒有達到收入確認條件,為什么要開發票?這屬于虛開發票,你開了發票對方就要去扣稅,導致對方偷稅漏稅。
就這樣吧
你好,如果你愿意相信AI的話,就聽AI的吧。 不過我還是建議你電話咨詢一下當地稅務局,看他們的說法,畢竟到時候有問題AI幫你承擔不了。