你好,借利潤分配貸應付股利,借應付股利貸應收賬款
我們是購買的以前現有的酒店經營的(以前酒店老板不做了),所以有一個購買酒店款930萬(一次性付款,等于是購買酒店的設備設施,我們不用裝修的),另外每月還有租金費用,這2大塊費用當初老板跟對方談的時候為了價格便宜點,所以都是按照不含稅價來談的,所以都沒有發票,現在我們剛開始經營,這樣對于籌建期的費用就不多,這樣賬面看起來好像也不太合理,老師,這種情況怎么辦
二、某市甲酒廠生產“沉香”牌白酒,當年發生如下經濟業務: 1.用銷售價格為45.2萬元的自產白酒抵償前欠乙廠113萬元購料款。 2.將儲酒容器借給市區一家礦泉水廠 , 收取押金56.5萬元; 3.計劃本年會計決算后(下年1月15日截止)投資100萬對廠房、設備進行簡易維修4.公司擬出資500萬元,在全市注冊設立5家獨立核算的銷售子公司連鎖店,包銷公司白酒8000噸。公司供應白酒價格為3390元/噸。經銷店按公司原出廠價5650元/噸外銷。 已知:增值稅率13% ,白酒從價消費稅率20% ;忽略流轉稅附加稅費不計。 要求:結合題設條件,測算分析如下問題 1.納稅籌劃建議相關部門向財務傳遞以45.2萬元正常賒銷業務信息及公司與“客戶乙廠的三方協議,供會計核算和存檔。此時,會計應怎樣進行賬務處理,可為公司稅多少增值稅、消費稅和企業所得稅? ( 30分) 2.收儲酒容器押金應納稅額多少,怎樣做效果最佳。(10分) 3.通過會計分錄,說明公司年終簡易維修項目怎樣安排時間更合理。( 10分)4.說明對甲酒廠增值稅、消費稅都有哪些益處。( 10 )
某市一民營酒業公司生產“開新”牌糧食白酒,2021年產白酒8000噸,年銷售額4000萬元:全年可抵扣進項稅額210萬元,其中外購565萬元的工業添加料取得增值稅專票達到70%,產品市場零售價是出廠價的一倍以上。2021年發生相關經濟業務如下:1.用銷價79.1萬元的自產白酒抵清N廠113萬元陳欠包裝物款。2.將閑置的5個10噸容量的儲酒罐(“包裝物即周轉材料”賬面余額33.6萬元)借給市區一家礦泉水廠,參照面價格收押金33.6萬元;2業」下年1月15日完成本年會計決算后,讓會計集中力量清欠,用清欠資金投資200萬分別維修4套廠房和36套生產設
某市一民營康梅酒業公司生產“開新”牌糧食白酒,2021年產白酒8000噸,年銷售額4000萬元;全年可抵扣進項稅額210萬元,其中外購565萬元的工業添加料取得增值稅專票達到70%,產品市場零售價是出廠價的一倍以上。2021年發生相關經濟業務如下:1.用銷價79.1萬元的自產白酒抵清N廠113萬元陳欠包裝物款。2.將閑置的5個10噸容量的儲酒罐(“包裝物即周轉材料”賬面余額33.6萬元)借給市區一家礦泉水廠,按照面價格收押金33.6萬元;3.計劃下年1月15日完成本年會計決算后,讓會計集中力量清欠,用清欠資金投資200萬維修4套廠房、36套設備;4.公司年初擬將全市10家經銷店注冊成白酒經銷公司,包銷公司全年生產的白酒共8000噸。公司供應白酒價格3390元/噸,子公司按公司原出廠價5650元/噸外銷。5.會計年利潤預計460萬元,年終匯算清繳需調增項目40萬元。問:1.康梅酒業公司分設銷售子公司能節約多少增值稅和消費稅?(10分)2康梅酒業公司
項目實訓6-1資金籌集經濟業務的核算(一)掌握資金籌集經濟業務的核算運城市前進機械公司為有限責任公司,于2年前成立,公司成立時注冊資本為100萬元。2x21年3月份發生下列資本投入的經濟業務,根據所給資料,做出會計分錄1.收到開戶銀行轉來的“中國工商銀行進賬單”,系運城市國資委(股東)交來剩余投資款100000元2.收到華遠公司(股東)作為剩余投資款的2臺全新設備(直接交付車間使用),雙方協商作價23400元:收到的增值稅專用發票上注明:價款20000元,稅額,3400元。3.收到新的投資者光輝公司投來的一專利權,雙方協商作價318000元,收到的增值稅專用發票上注明:價款300000元、稅額18000元,光輝公司的投資占運城市前進機械公司接受投資后全部有表決權資本的25%。4.經有關部門批準,將資本公積金350000元轉增資本金。5.從中國農業銀行晉城支行(簡稱“農行晉支")取得6個月的借款100000元存人銀行賬戶。6.前向中國建設銀行晉城分行(簡稱“建行晉分”)借人的期限為6個月的借款到期,用銀行存款償還本金50000元。
我不小心把4月份得一張費用票做到了3月份的賬里,已經繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計入了營業外支出,今年匯算清繳的時候,稅局風險推送說營業外支出調整異常,我該怎么辦
3月收的款申報未開票收入4月有開票這筆怎么做賬和稅務處理?
老師匯算清繳年報可以改幾次
您好!我是小規模納稅人,24年四季度開了90萬專票,并申報繳稅。25年一季度沖紅了90萬專票,重新開具了115萬普票。我應該怎么填寫申報表?
我們收到客戶的關稅,我們需要幫忙給客戶代扣代繳進口關稅,怎么做分錄
24年工資支出總額,工商年報填應付職工薪酬借方還是貸方 24年無計提工資,23年計提的未發完,在24年發,24年發了20000元。 工商年報應該報哪個數
老師您好!請問申報企業所得稅預交表時,可以填寫9彌補以前年度虧損 嗎?,填報金額=23年企業所得稅年報-企業所得稅彌補虧損明細表中的 可結轉以后年度彌補虧損的虧損額合計金額+24年1-12月凈利潤虧損金額嗎?(24年企業所得稅年報還沒申報)
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
老師,計提工資,包含社保等個人承擔部分,該怎么做分錄
酒店配套的充電樁費用入到什么科目
記入到固定資產里面
沒準備折舊
如果內賬你們領導同意可以直接入成本,但是外賬直接入成本稅務局可能不同意