您好,這個不行的哦,稅務(wù)是要比對我們?nèi)胭~的工資成本費用和申報個稅收入的金額,不一樣是稅務(wù)風險。 一般都是這個月發(fā)上個月工資,我們發(fā)放多少完全依據(jù)工資表里的(扣除個人承擔五險一金和個稅后)實發(fā)金額來發(fā)放,不會也不能有差異的
老師您好,我想問下就是個稅申報,比如說這個月工資3500,然后扣除保險323 .95元,在扣除上個月多發(fā)的工資150元,最后實際發(fā)放3047.05元,這種的我這個月個稅申報按那個數(shù)字填寫合適呢。
老師,我們公司每月申報個稅后,個稅扣除金額下個月從員工工資里扣除,那上個月員工離職了,我這個月報的個稅就沒有辦法從員工工資扣除了,該怎么避免這個問題呢?需要
老師,我們公司個稅是這個月扣上個月個稅,有2個同事是上個月需要扣個稅,但因為人離開公司了,也沒有工資了,請問這個稅怎么扣呢?需要扣6元
我有個問題想問問大家:我們公司之前買社保是:當月發(fā)上個月工資,但扣除的是當月的社保,我七月離職,七月份就不買了,七月份發(fā)放六月份工資,七月份停止繳納了,六月的工資里公司是要給我補回五五的社保的費用,還是不需要補也不需要扣除?因為我們是五五分攤..
請問老師,我們公司社保規(guī)定15號入職的下個月上社保,那么我是1.24入職的,也得在2月上,發(fā)工資是6號發(fā)上個月的,2月發(fā)的是1月工資,那我工資表上的社保扣除就不用扣了吧?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
那就是工資,個稅還是需要填寫上個月的是吧
您好,是的,個稅是根工作表走的,
那應(yīng)發(fā)工資填寫多少
和個稅金額一致?
您好,應(yīng)發(fā)工資是人事算好的工資表,還沒有扣個人承擔五險一金前的金額
這個月不發(fā)工資了呢,是0
老師,你們個稅也是按照上個月申報的個稅填寫的嗎?
您好,發(fā)不發(fā)工資跟我們工資的計提不影響的,比如10-12工資都不發(fā),在明年3月再發(fā),工資的計提還是一樣的,我們個稅申報也是一樣的,完全根據(jù)工資表 2.不是的,每月都是重新計算的,是變動的,不能抄上月個稅,工資都不一樣的,個稅當然不一樣
我們工資表是我們倒退的,只知道實發(fā)工資
個稅我們是按照上個月填報的,再倒退應(yīng)發(fā)工資的
哦哦,原來是這樣呀,跟一般的公司不一樣, 有同事離職了,這個月沒發(fā)放工資,那工資表確實不用填寫了,也不發(fā)給他,也不用申報
對啊,所以工資表就不需要填寫個稅了吧
您好,是的是的,一開始我不知道咱這個特殊情況,應(yīng)付工資還是倒算的
還是說應(yīng)發(fā)公司填寫和個稅金額一致,實發(fā)這樣 就是0
您好,員工會投訴的,這月又沒有工資,咱還申報一個,另外申報這個金額肯定是沒有個稅的,因為每月有5000元生計費可以扣除
那就是不填報了
您好,是的,不用填報了