你好,這個建筑公司。不是應該跟你們做結算嗎?
老師,請問下,我公司購入辦公樓,已經開票,房屋交付了,但是沒有使用。后期準備裝修了再使用。我們現在房屋入賬是固定資產次月開始折舊,裝修計入在建工程,裝修好轉入固定資產;還是計入在建工程,等后期裝修好轉入固定資產?
老師,我公司是新建企業,現辦公樓和廠房已經達到了可使用狀態,11月份的賬應該由在建工程轉入固定資產,但還沒有竣工決算,而且合同總價是辦公樓和廠房在一起的價格,我怎么暫估固定資產啊?謝謝!
請問現在生產廠房還沒有完工,辦公樓已經可以使用了。我們現在廠房上個月已經開票出去了咋個做賬是做在建工程的轉讓還是轉固定資產轉讓。但是轉固定資產什么竣工驗收報告都沒有
我們裝修廠房,裝修辦公樓用的材料以及施工方我們做的在建工程里面的,現在想轉入固定資產,怎么做呢,轉入固定資產的年限及折舊率多少,要在固定資產卡片錄入嗎
我們租了一棟廠房,二樓辦公樓,一樓車間,這個辦公樓裝修記賬在建工程的,現在完工轉固定資產嗎,車間裝修也是在建工程
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
找的掛靠的。相當于我們自己做的。用別人資質而已。建筑公司不會給我們做。
你好現在是做內賬,是不是?
我做的是甲方的賬。我是甲方。工程完工了。我要轉入固定資產。不是內賬。稅務局催著轉固定資產要交房產稅
你好,你如果是甲方對方,對方不是要找你拿錢嗎?不是要拿結算單來找你拿錢嗎?
我們找的建筑公司建的。用人家都資質。只給人家管理的。整個工程算是用自己買的材料自己找到人建設的。
你好,這樣子的話,你自己在購買的這些你做在建工程,然后再加上你給對方的這部分作為公司的資產入賬就可以了。
意思就是我自己根據做的在建工程自己做一個簡單的決算。主要是有兩個廠房,一棟辦公樓,還有道路。綠化,大門等。有些混用材料了。
你好,你自己用了多少自己做,然后對方的按對方結算的單據來做。
好的。那我只能按流水我賬的情況自己編制一個明細
你好,可以的,可以這樣操作。
我這個做好只是我轉固定資產用。不需要建設方蓋章那些吧?我做印證資料就可以。后面稅務局要看這棟樓值多少錢,我就拿我自己的單子。就說沒有決算的
你好,這個一般來說你們有自己的單,對于你們自己這部分有你說的這些資料就可以了,但是屬于對方的那一部分需要對方給你開發票。
對方開了發票的。只是這會廠房,辦公樓都是混用的材料。我轉固定資產是分開。有決算就是準確些。沒得決算我就要自己分擔那些材料。包括基礎設施都要分攤到兩個固定資產。
你好,這個確實是應該分。
可以跟公司其他部門一起來確認。
嗯嗯。那我就慢慢分。
你好,是的,就這樣慢慢操作吧。