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未開票收入怎么申報,操作流程?請賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評

2024-10-30 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-30 17:05

同學你好,我給你解答

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齊紅老師 解答 2024-10-30 17:07

同學你好 這樣操作,舉例說明 比如 1)11月份增值稅申報表,50萬是不開票收入,就填在未開票收入欄, 然后 2)等11月份開發票了,在12月份申報增稅稅申報表時,就在開票收入填50萬,未開票收入填-50萬,

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快賬用戶6866 追問 2024-10-30 17:51

明白了謝謝老師!真專業!!

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齊紅老師 解答 2024-10-30 18:37

不客氣,同學。工作辛苦了

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快賬用戶6866 追問 2024-10-31 11:29

如果跨年了,才開票呢?

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齊紅老師 解答 2024-10-31 11:37

同學你好,開票后,也是一樣的操作,

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快賬用戶6866 追問 2024-10-31 11:37

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-10-31 11:41

不客氣,同學。工作辛苦了,祝您生活愉快

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同學你好,我給你解答
2024-10-30
你好!驗資流程主要包括:1. 股東按出資比例匯款到公司銀行賬戶;2. 會計記錄入賬;3. 聘請會計師事務所進行驗資,出具驗資報告。 股東入資的做賬則是將入資金額記入“銀行存款”,并相應增加“實收資本”賬戶。希望這能幫到你!
2024-11-09
你是不是自己刷題?這個問題剛才剛問了,我一會找技術老師查一下
2025-04-22
無票支出掛賬到其他應收賬款的方式,通常是臨時性的,意味著企業預期將來會有相應的票據補充,到時再做調整。而直接入成本費用則是認為這筆支出已經發生且不再期待有票據補充,直接影響當期的財務成本。兩者的主要區別在于對后續票據處理的預期和財務報表的影響時間點。
2024-11-08
其他應收賬款和其他應付款原則上不可以直接對沖處理。根據會計準則,只有當雙方之間存在法律上的權利義務對沖關系,并且雙方已經同意進行對沖結算時,才能進行對沖處理。通常情況下,企業需要分別確認和報告這些賬款。
2024-11-08
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