同學,您好。收到返點確認收入,分錄: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項)
我們公司是組織美術考級的單外,培訓班收學生的考級的費用交到我們這,我們給培訓班一定比例的返點,這個返點的錢要開發票的話開什么名目?
我們公司是承辦本市美術考級的定點機構,收其他培訓學校交過來他們學校的小孩的美術考級費用,會支付給培訓學校一定比例的返點,請問支付返點怎么做賬?
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
不是收到,是支付
然后我們公司支付給培訓學校的返點時,會計分錄如下: 借:銷售費用 - 業務返點 ? ? ? ? 貸:銀行存款
發票開什么稅目呢?
收到返點,如果對方給開具發票,還要借方還要有一個借:應交稅費——增值稅(進項)。
不是收到,我們是支付方
對方屬于一種推廣服務、中介服務等服務費用收取,稅目可能是 “經紀代理服務”“市場推廣服務” 等。
嗯,我把上面回復歸納一下,有點分散了。 我們公司支付給培訓學校的返點時,會計分錄如下: 借:銷售費用 - 業務返點 ? ? ? ?應交稅費——增值稅(進項) ? ? ? ? 貸:銀行存款 發票稅目可以是 “經紀代理服務”“市場推廣服務” 等。