你好!員工退回多報(bào)銷的餐費(fèi),應(yīng)該在賬務(wù)處理上做沖紅操作。具體來(lái)說(shuō),應(yīng)該借記銀行存款,貸記管理費(fèi)用。這樣可以抵消原來(lái)多記錄的費(fèi)用,確保費(fèi)用的準(zhǔn)確性。
我沖銷憑證,原錯(cuò)誤的是借:管理費(fèi)用5080貸銀行存款5080.沖銷時(shí)可以這樣做嗎?借管理費(fèi)用-5080借銀行存款5080
支付員工報(bào)銷的分錄,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,還是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,再借其他應(yīng)付款,貸銀行存款?
收到退回的工資借,銀行存款 貸,管理費(fèi)用放在借方還是貸方
請(qǐng)問(wèn)老師,收到租金退款,本來(lái)應(yīng)該是借銀行存款,貸管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),我做成了借銀行存款,管理費(fèi)用貸方,現(xiàn)在要怎么調(diào)
原先交的費(fèi)用退回,會(huì)計(jì)分錄是 借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用 還是 借 管理費(fèi)用 -800 貸銀行存款 -800
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有沒(méi)有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開(kāi)的銷售發(fā)票要交文化建設(shè)費(fèi)嗎