現(xiàn)在需要開紅字確認(rèn)單,對(duì)方確認(rèn)了就可以紅沖
老師您好,我想咨詢下購(gòu)買方進(jìn)項(xiàng)專票認(rèn)證了,銷售方要發(fā)票退回,那紅字信息表必須要購(gòu)買方開么?已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票銷售方能自己開紅字信息表和開紅字發(fā)票么
以前專用發(fā)票是購(gòu)買方認(rèn)證了,購(gòu)買方需要開紅字信息認(rèn)證,銷售方才能開紅字發(fā)票,現(xiàn)在是不是專用發(fā)票只要跨月了,即使沒有認(rèn)證,就得購(gòu)買方開紅字信息表,銷售方才能沖紅
如果發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,購(gòu)買方也可以直接開具紅字信息表然后自己開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎,不是需要購(gòu)買方開紅字信息表給銷售方,由銷售方紅沖發(fā)票再給購(gòu)買方嗎
老師,購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了的發(fā)票又不愿意開紅字信息表給我們,我們銷售方可以直接去稅局開紅字發(fā)票嗎?
已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票必須對(duì)方開紅字信息表嗎?為啥我也能開并開了負(fù)數(shù)專票,是不是認(rèn)證了雙方都能開紅字信息表呢?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤(rùn)就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請(qǐng)問專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬,增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡(jiǎn)便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
也就是 就算發(fā)票被對(duì)方認(rèn)證了 銷售方也能自己開信息表的 也要購(gòu)買方確認(rèn) 銷售方才可以開紅字
是的,就是那個(gè)意思的
好的,老師 要是以前那種稅控盤開的 是不是認(rèn)證的只能購(gòu)買方開信息表了
那個(gè)是在綜合平臺(tái)發(fā)起紅字信息申請(qǐng)