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上年匯算清繳所得稅補交怎么做賬務處理!

2024-10-22 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-22 16:10

補交上年度企業所得稅時,會計分錄為:借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-應交所得稅;實際繳納時,借:應交稅費-應交所得稅,貸:銀行存款。完成后,將“以前年度損益調整”科目的余額轉入“利潤分配-未分配利潤”。

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快賬用戶1282 追問 2024-10-22 16:12

我的帳套里面沒有以前年度損益調整,只要利潤分配—以前年度損益調整,我該怎么操作

我的帳套里面沒有以前年度損益調整,只要利潤分配—以前年度損益調整,我該怎么操作
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齊紅老師 解答 2024-10-22 16:14

若賬套中無“以前年度損益調整”,可直接調整“利潤分配—未分配利潤”。補交稅款時,借:利潤分配—未分配利潤,貸:應交稅費-應交所得稅;實際繳納時,借:應交稅費-應交所得稅,貸:銀行存款。完成賬務處理。

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快賬用戶1282 追問 2024-10-22 16:31

補交以前年度的印花稅呢

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齊紅老師 解答 2024-10-22 16:34

補交以前年度印花稅時,會計分錄為:借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-應交印花稅;實際繳納時,借:應交稅費-應交印花稅,貸:銀行存款。完成后,將“以前年度損益調整”余額轉入“利潤分配-未分配利潤”。若無“以前年度損益調整”,則直接調整“利潤分配-未分配利潤”。

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補交上年度企業所得稅時,會計分錄為:借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-應交所得稅;實際繳納時,借:應交稅費-應交所得稅,貸:銀行存款。完成后,將“以前年度損益調整”科目的余額轉入“利潤分配-未分配利潤”。
2024-10-22
借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款。
2021-06-17
計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款 小準則:借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業所得稅   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2022-04-08
 借:以前年度損益調整   貸:應交稅費-應交所得稅   借:應交稅費-應交所得稅   貸:銀行存款   借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2022-06-08
同學您好,計提分錄:借:以前年度損益調整,貸:應交稅金——應交所得稅,借:利潤分配——未分配利潤,貸:以前年度損益調整。繳納時,借:應交稅金——應交所得稅,貸:銀行存款。
2024-06-15
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