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我們銷售生產出來的設備,然后合同上面規定的是采取預收款的方式,先預收款項,然后發貨,發貨時再全額開具發票,但是現在我們沒有收到這個款項,然后領導和對方的公司要求就是先全額開具發票, 這樣的話是有什么風險嗎? 還是說或者說我們什么時候確認這個主營業務收入? 賬務如何處理?

2024-10-21 09:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-21 09:23

存在稅務風險,因為未收到款項即開票可能被視為收入實現,需按稅法規定繳納稅款。應待實際收款后再開具發票,確認收入時點為收款或合同約定收款日。賬務上,預收款先記入預收賬款,實際收款并發貨后轉為主營業務收入。請根據具體情況進行調整。

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快賬用戶2112 追問 2024-10-21 09:29

那我們沒有收到款項,先全額開具了發票的話,請問怎么賬務處理?增值稅和所得稅什么時候確認收入?繳納稅款?

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齊紅老師 解答 2024-10-21 09:31

若已全額開票未收款,先將款項記為預收賬款。增值稅納稅義務發生時間為開票當天,需據此申報銷項稅。所得稅收入確認時間依據會計準則,但需關注稅法對收入確認時點的規定,可能需要進行納稅調整。建議及時與稅務顧問溝通具體情況。

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快賬用戶2112 追問 2024-10-21 09:46

您寫一下我這種情況的賬務處理吧

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齊紅老師 解答 2024-10-21 09:50

若已全額開票未收款,賬務處理如下: 1. 收到預付款時: 借:銀行存款 貸:預收賬款 2. 開具發票時: 借:預收賬款 貸:應收賬款 3. 實際確認收入時(待收款或發貨): 借:應收賬款 貸:主營業務收入 同時結轉成本。 注意,增值稅需在開票時申報。所得稅收入確認需按稅法規定調整。

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快賬用戶2112 追問 2024-10-21 09:51

老師,沒有收到款項啊

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齊紅老師 解答 2024-10-21 09:53

明白。未收款但已開票情況下: 1. 開票時: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-待轉銷項稅額 2. 實際收款時: 借:銀行存款 貸:應收賬款 同時結轉成本。請注意,增值稅需在開票時申報。所得稅按實際收款確認收入。

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存在稅務風險,因為未收到款項即開票可能被視為收入實現,需按稅法規定繳納稅款。應待實際收款后再開具發票,確認收入時點為收款或合同約定收款日。賬務上,預收款先記入預收賬款,實際收款并發貨后轉為主營業務收入。請根據具體情況進行調整。
2024-10-21
你好,你們什么時間能生產出來?如果你這個月給他開了發票,你明年很久才能生產出來的話,你這種有虛開發票的風險。而且,如果你跨年生產出來,你的增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。因為你賬上沒有做主營業務收入,你的增值稅銷售額已經申報了。建議不要提前開。
2024-10-21
同學你好 那你開票不交稅的嗎
2020-09-17
1,你這是按實際使用當月就要交這稅的,如果沒交,可能是有滯納金的,按實際占用面積 計算 2,對的,正確的
2020-06-09
您好, 可以根據收入的百分比暫估成本,但暫估的成本必須與次年匯算清繳前取得發票或申報個稅。
2021-09-12
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