你好!不對吧,不是少給你100元嗎?再讓你們開127.69的發(fā)票?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
是的,對方說付款沒有憑據(jù)了,這樣該怎么處理啊,不發(fā)貨再重新開票,感覺這樣也亂套
你好,他們補付100元就可以了
是呀 但是對方說付款沒有憑據(jù) 他沒有發(fā)票貼后面
你好,但是他上一張付款憑證和發(fā)票金額有相差,如果同一月的話補付100元可以放在同一張憑證上
客戶說他付款扣了手續(xù)費,就要扣我們的,我們怎么處理比較好
你好,手續(xù)費應(yīng)該是付款方自己承擔(dān)
但是他要我們承擔(dān),我們要怎么處理比較好
你好!這樣的話你開了200多的發(fā)票只收回來100塊錢,個人建議找你們的銷售和對方溝通一下,
溝通不了了 所以請教怎么處理啊
你好,那如果不可以溝通你們想收錢的話就只能按對方要要求做,
讓對方開手續(xù)費的發(fā)票給我們,或者收據(jù)可以嗎
你好,收據(jù)的話是無法入賬做費用的