在這種情況下,較為合理的處理方式確實應該是廠家開具折扣發(fā)票給代理商,代理商再開具相應發(fā)票給醫(yī)院。 從業(yè)務流程來看,藥品是廠家活動贈送給醫(yī)院,雖然通過代理商送貨和開票,但實際上廠家才是提供贈品的主體。廠家支付給代理商贈品的款項后,代理商應將贈品的價值以折扣折讓的形式體現(xiàn)在發(fā)票中開具給醫(yī)院,這樣可以準確反映業(yè)務的實際情況,也符合稅務和財務規(guī)范。 如果代理商拒絕開具銷售折扣折讓發(fā)票,而醫(yī)院將贈品金額確認為營業(yè)外收入,可能會帶來以下問題: 不便于準確核算藥品的成本和收入,影響醫(yī)院的財務報表真實性和準確性。 頻繁有贈品且金額較大的情況下,營業(yè)外收入的波動可能會引起財務分析和管理上的困擾。
老師,我們公司是一個小規(guī)模納稅人,做批發(fā)零售,今年廠家業(yè)務調整,說要把別的小代理并入我們公司名下,之前他們的訂貨由廠家開發(fā)票給我們,讓我們升級一般納稅人,然后再平開發(fā)票給并入的這些小代理,我說我們沒有收過對方錢怎么好開發(fā)票給對方,可是廠家說做一個三方協(xié)議就好,還說廠家請來的財務做過很多企業(yè)整合,稅務上不會有問題,這種事情稅務上真的會認可嗎?好擔心啊,現(xiàn)在廠家逼著讓升級一般納稅人
老師,我們公司是醫(yī)藥代理商,公司是小規(guī)模的,公司保證金給商業(yè)公司,商業(yè)公司給廠家,醫(yī)院把貨款給商業(yè)公司,廠家把扣除成本之后的利潤返還給公司,產品也是廠家直接發(fā)給商業(yè)公司,然后商業(yè)公司配送醫(yī)院;廠家開票給商業(yè),商業(yè)開票給醫(yī)院,我們公司在這個中間就沒有進貨發(fā)票和銷售發(fā)票,這個存貨這塊怎么做賬處理呢
老師,我們是總代理商,去年有一客戶跟我們購買了物品,后來查到該客戶屬于我們某二級代理商管理區(qū)域的客戶,因此需把銷售該物品得到的利潤全部付給該二代,現(xiàn)該二代說這筆款就不需要付過去給他們了,拿來抵貨款就可以,請問這筆款該二代要開發(fā)票給我們否?
老師,我們是代理商,不能跨區(qū)域銷售戶家物品,現(xiàn)查到有一跨區(qū)域(銷售不知情)客戶跟我們購買了物品,廠家要求我們把銷售這物品的利潤付給該客戶所在區(qū)域的代理商,那我們把這個利潤付出賬務處理是怎么樣的?對方如果開發(fā)票的話要開什么發(fā)票給我們呢?
樸老師,有個問題是這樣的,我們的二級代理商銷售物品或者推廣活動我們會給補貼,但有些二級代理說不需要把款付給他們,拿來抵貨款就行,23年就有這種情況,A二級代理商補貼款有5萬,他們訂貨30萬,所以實際支付25萬過來,我們給了30萬貨。當時我們是按30萬發(fā)票開給他們,但感覺好像不對,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題該怎么調整呢?
公司是電器批發(fā)零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設置銷售量,完成任務就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續(xù)費后,用微信轉賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務處理請幫我寫一下。模式2賬務處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學堂學的就是單純進銷賣出,沒有這么復雜
您好老師我問下,營業(yè)執(zhí)照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
老師,合作社支出需要什么會議紀要,就是支出前需要哪些會議或者決議
請問老師,我單位由出納做工資表簽字,財務經理審核簽字,總經理簽字,最后董事長簽字,請問工資表財務經理審核完后,應該是出納還是財務經理找總經理和董事長簽字?
老師,之前沒做過建筑行業(yè),在商貿公司做的內賬,如果去建筑行業(yè)面試要怎么才能順利能過面試呢
員工有兩個公司在一個公司正常申報工資,另一個公司零報個稅可以嗎
老師,我公司管理人員因為孩子上學,在別的地方入的保險,3個月公司給他保險費3000元,這個怎么做憑證
23年繳納了300元車輛違章罰款,計入營業(yè)外支出,23年企業(yè)所得稅匯算清繳時忘了做納稅調整,24年匯算清繳時咋樣填寫調整
老師,比選采購,開標時需要投標的供應商到場嗎?還是供應商郵寄資料給采購人就可以?
老師你這真是神速呀,知道了,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝