這些不是你單位的收入,不需要開發(fā)票的 你當(dāng)時往來科目有沒有余額?你轉(zhuǎn)出去的這個企業(yè),讓他評了這些科目不行。
老師,子公司24年2月的時候全部股權(quán)轉(zhuǎn)給個人了,然后備注轉(zhuǎn)交前的債權(quán)債務(wù)和個人無關(guān)。現(xiàn)在原子公司那邊在24年2月前發(fā)生的應(yīng)收賬款欠款方已付到公司,那原子公司把這筆賬款付過來給我們公司的話我們賬務(wù)處理是要做到投資收益嗎?還是營業(yè)外收入?他們自己的賬務(wù)處理又是怎么樣的?
老師,我們子公司今年一月份股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)出去了,有說明之前的債權(quán)債務(wù)和接收人無關(guān)。當(dāng)時談好的轉(zhuǎn)讓金額已經(jīng)轉(zhuǎn)過來。但還有一些應(yīng)收賬款當(dāng)時還沒收完,現(xiàn)在相關(guān)的客戶才把款付到原分公司,我現(xiàn)在要求原子公司把這些款付過來,那我們要開什么發(fā)票給他們?他們賬是要做到哪里?
老師,公司一月已經(jīng)把全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去,轉(zhuǎn)讓金額對方已經(jīng)全部付過來,我們賬務(wù)做到投資收益。但有說明之前的債權(quán)債務(wù)和對方無關(guān)系,現(xiàn)在的問題是當(dāng)時銀行賬戶有余額、庫存金額、員工借支、租金押金等等還沒支付給我們,現(xiàn)在他們要把這些款項的總額付過來,那么我們應(yīng)該開什么發(fā)票給他們?他們賬務(wù)怎么做?
老師,今年一月份我們子公司已經(jīng)全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去,當(dāng)時是以低價全部轉(zhuǎn)出去,如投資20萬,對方付8萬給我們,當(dāng)時做了投資收益負12萬。但是轉(zhuǎn)讓說明有備注以前的債權(quán)債務(wù)和他們沒有關(guān)系,當(dāng)時轉(zhuǎn)讓的時候賬戶余額還有幾千,還有房租押金、員工借支等等共2萬元,請問現(xiàn)在對方把這兩萬付過來我是要沖投資收益還是放到營業(yè)外收入?
老師,我們子公司今年2月份股權(quán)已經(jīng)全部轉(zhuǎn)讓出去,然后系統(tǒng)賬已經(jīng)對沖結(jié)清,但當(dāng)時那邊跟總公司要的貨是這樣,現(xiàn)拿貨賣出去了再付給總公司,當(dāng)時交接的時候還有幾千塊錢的貨沒結(jié)清,對方還沒確認(rèn)要,也沒退回來,然后就先放那里了。后面賣掉了,但系統(tǒng)賬已經(jīng)結(jié)清了,那現(xiàn)在這筆貨款(之前他們那邊掛應(yīng)付賬款,但已經(jīng)跟應(yīng)收賬款對沖完結(jié)清了),現(xiàn)在他們把這筆貨款付過來,要怎么進行賬務(wù)處理?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
但這些都是我們公司之前投款過去的啊,像銀行余額,也是我們轉(zhuǎn)過去剩下的;庫存余額也是我們公司發(fā)過去剩下的(先賣再付),還有押金什么的,也是之前交的。跟新接手人無關(guān)啊,所以他們要把這個款付過來
你這個庫存金額是庫存商品的嗎?如果是的話,這個商品的你們可以開發(fā)票開商品的。
是的,那銀行余額、員工借支還款、押金之類的呢
這個服務(wù)類的看你們有什么服務(wù)的范圍,或者是對方能用得上的
開個什么服務(wù)發(fā)票給他們呢?我在想要不不開發(fā)票,我們收到這筆款做到營業(yè)外收入,他們做到營業(yè)支出,這樣可以嗎
最好不要開發(fā)票,因為這個不是你銷售出去的。
這個不開發(fā)票,我們做營業(yè)外收入,他們做營業(yè)支出可以嗎?但這樣他們企稅豈不是要調(diào)增
可以的,對方多交稅的。
但是對方收到這些錢的時候,他還做了收入嗎?
他們收到的也只是員工借支歸還的沖借支了,沒有其他當(dāng)收入的。
那就不做收入,他們做往來,這個也不涉及到調(diào)增的。
他們現(xiàn)在已經(jīng)跟我們沒有關(guān)系了啊,只是把款付給我們而已,那他們要做什么往來?
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,做這個往來, 他收到的時候做怎么做的?
給他出一個委托書,委托他收款
他收到是沖借支是沖賬,因為賬上還有借支沒有沖平
支付出去借營業(yè)外支出貸銀行存款,他不會損失什么的