是按季度產生 ,即按季度申報經營所得個稅
老師好!1、我有個個體戶,是屬于定期定額的征收方式,那我每月或每季還需要申報生產所得嗎?要申報在哪里報呢? 2、個體戶的法人每月需要申報個人的個稅嗎?
老師您好請問個體工商戶經營所得是按季申報,每個月要報個稅嗎?
老師好,個體戶,每個月需要申報個稅嗎?個人經營所得的稅,是按照開發票的金額填嗎
老師你好,個體戶申報了個人生產經營所得,還需要申報個人所得稅嗎
老師,個體戶需要申報個人所得稅嗎?報經營所得還要報個人所得嗎?每月
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是按所有的收入進行生產嗎
是按所有的收入進行申報嗎 我們規模小也沒有建賬
是按所有的收入進行申報
建議做賬,按利潤表數據申報
我們是服務業,收入都沒有開發票,增值稅也是按季度申報嗎,是不是要報無票收入
是的,是要報無票收入
這是我們第一次報稅,我剛進電子稅務局查詢了,我們是定期定額戶已經自動0申報了
這樣我們的個人經營所得也按0申報嗎,是實際我們是有一小部分收入,但沒開具發票
既然是定期定額,那都不用申報
定期定額戶,個人經營所得也不用申報了嗎
定期定額戶,個人經營所得也不用申報了。
好的,謝謝老師
也不用建賬了嗎
是的,也不用建賬了
那每年還需要進行匯算嗎
每年不需要進行匯算
好的,工商年報要嗎
工商年報還是要做的。
收到,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!