您好,這個并沒有什么勾稽關系的。
老師,我2021年四個季度 的所得稅季度申報表,只有第一季度現在和我的報表上的數據不一致,其他三個季度都一致,現在做匯算清繳我想問下我需要調整第一季度的所得稅申報表么?還是直接做匯算清繳
老師,我們是農貿公司小規模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師,請教一下馬上要匯算清繳了,我是先報年度財務報表還是先做匯算清繳,另外我查了下說年度財務報表和12月末的報表數據不同,我想如果賬面沒有出入的話不是應該一樣嗎?
老師請教下年度匯算清繳申報表和年度的三大報表上面有什么勾稽關系嗎?我年度的三大報表都是直接填寫第4季度的報表,然后年度匯算清繳調增或者調減都沒有在改過賬務,這樣匯算清繳申報表和年度的三大報表上有些數據就對不起來吧?
老師,您好,企業第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數據不一致(利潤表,資產負債表,現金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數據對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業所得稅年度匯算清繳的數據可以根據賬務上的科目余額累計數填列嗎?
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開普票或專票交的稅是一樣嗎?
小規模批發零售紅薯,開票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿公司賣水果的,當時在農戶手里收的15019斤蘋果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經做在去年12月已經做成本里了,但我發現入庫的斤數15019斤,出庫還是13448斤,庫里已經沒貨了,但出庫單上還有1571斤蘋果,是不是把出庫單補個1571,備注一下損耗就可以了。
那并不是說匯算清繳申報表上的數據利潤必須要與年度三大報表上面一致?不一致沒關系?
對,不一致也沒關系,畢竟申報表的時候需要納稅調整
另外問個事情,正常我們說一家企業不能連續虧損三年,一直虧損稅務會查,那我們正常如果都是實際發生的,我想說匯算清繳的時候調增點,交點企業所得稅,這種可以隨便調增個數據,交點稅嗎?新手麻煩老師指導下
對,你想要交稅只能是人為調整,強行調整成盈利的。
這種被稅務查的風險大嗎?比如我就強行調整成盈利了,主要是調哪方面的會合適些,調工資行不行,或者我有些小企業暫估,但是一直沒票過來,我如果是調暫估的話,暫估調了我要改賬吧,不然賬上不是暫估就一直掛著
對,你你把暫估的調整了就可以了,這種正常調整沒有風險。
那暫估調整了,我賬上要修改嗎?不然不是應付賬款暫估科目會一直掛著
賬上也調整了,畢竟暫估的
會計分錄是借:應付賬款-暫估,貸:未分配利潤(小企業會計準則的)
對的,就是這么做賬就可以的
因為有些小企業很小,都沒有什么費用,也沒有暫估,只有工資,我把工資調增的話,這種可行嗎?工資調增交稅,那我賬上工資調增的這個是否需要改賬,會計分錄又是什么
賬上不用動,匯算清繳的時候申報調整就成了
好的,非常感謝老師
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝