您好,算的,這個(gè)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,要交企稅
我們公司有人參種植項(xiàng)目 這個(gè)屬于免征企業(yè)所得稅的我要怎么報(bào)表呢
項(xiàng)目掛靠別的公司,對方公司扣2個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅,是不是屬于暫扣款
我們老板是外國人,在海南注冊公司,是屬外商投資企業(yè)嗎?那屬于增值稅的納稅人嗎?稅法跟內(nèi)資企業(yè)的一樣嗎?企業(yè)所得稅是屬于居民企業(yè)嗎?
出口收入屬于免稅收入,不用交增值稅,要交企業(yè)所得稅嗎?
我們公司跟別人耕地的收入屬不屬于企業(yè)所得稅減免項(xiàng)目,企業(yè)所得稅用不用交
請問稅務(wù)局打電話來說 24年7月9號有車輛的發(fā)票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務(wù)局補(bǔ)交?是在哪里補(bǔ)交呢??
退個(gè)稅志500多,之前也沒預(yù)交個(gè)稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個(gè)未分配利潤那個(gè)分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機(jī)納稅調(diào)整明細(xì)表填報(bào)說明每個(gè)表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會(huì)計(jì)報(bào)的一季度資產(chǎn)負(fù)債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個(gè)為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預(yù)收賬款的印花稅沒有計(jì)提稅金及附加,直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_印花稅,但以前年度匯算時(shí)直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中第25行實(shí)際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計(jì)提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時(shí),這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進(jìn)行調(diào)增呢?
老師,應(yīng)付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應(yīng)商開的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒有收到,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,這四個(gè)科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因?yàn)闀簳r(shí)沒運(yùn)營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經(jīng)營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費(fèi)了,并且代賬公司開了服務(wù)費(fèi)的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費(fèi)用支出,記錄到D公司,怎么合理一點(diǎn)呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發(fā)票嗎?
買牛的收入呢,交不交企業(yè)所得稅
你們是自產(chǎn)自銷的,是吧
我們是小規(guī)模公司養(yǎng)牛的企業(yè)這種屬不屬于企業(yè)所得稅減免的
這個(gè)是免的,增值稅也是免的
那申報(bào)增值稅減免項(xiàng)的時(shí)候我應(yīng)該選那個(gè)減免項(xiàng)目呢?
第12行其他這里,填這晨就可以