你好,你購(gòu)進(jìn)多少就開(kāi)多少,銷售多少就開(kāi)多少,所以開(kāi)出去的和購(gòu)進(jìn)的有可能不一樣
想問(wèn)下我們是小規(guī)模納稅人,每個(gè)月給對(duì)方開(kāi)2.8萬(wàn)元的普票,但是我們票面金額只有一萬(wàn),要怎么開(kāi),數(shù)量金額怎么填
老師 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我現(xiàn)在要開(kāi)一臺(tái)破碎錘發(fā)票出去 總共是24萬(wàn) 數(shù)量是2臺(tái) 我們一張發(fā)票金額只能開(kāi)9萬(wàn)9 如果我分開(kāi)開(kāi)的話要開(kāi)好幾張 但是數(shù)量就不對(duì)啦 這怎么開(kāi)呢
老師,你好,我們現(xiàn)在生產(chǎn) 用的柴油,實(shí)際入庫(kù)數(shù)量 ,跟發(fā)票數(shù)量 有問(wèn)題,只是總金額是一樣的,單價(jià)和數(shù)量 不一致。那我是不是可以,按照實(shí)際 的來(lái),總金額是一樣的,柴油按開(kāi)票的時(shí)價(jià)格來(lái)的,總金額是一樣的,數(shù)量 不對(duì)
老師,我們是貿(mào)易公司,出口退稅發(fā)票工廠剛剛給我們開(kāi)出來(lái)了,但是我報(bào)錯(cuò)數(shù)量了,對(duì)方不肯重新開(kāi)說(shuō),說(shuō)把其中一張發(fā)票數(shù)量改了,但是這樣單價(jià)和前面開(kāi)的不一樣現(xiàn)在吧其中一張數(shù)量改了,但是金額和數(shù)量,對(duì)上的,會(huì)影響退稅嗎
老師,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是我們是一般納稅人,開(kāi)給別人小規(guī)模普通發(fā)票照樣交稅,我想問(wèn)的是你比如我去年開(kāi)給對(duì)方100萬(wàn),我現(xiàn)在又沖紅普通發(fā)票20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)對(duì)方會(huì)不會(huì)發(fā)現(xiàn)呢?畢竟對(duì)于我方來(lái)說(shuō)可以在當(dāng)期減少20萬(wàn)收入少交稅金,對(duì)于對(duì)方他是不是不知情我這邊沖紅了呢?
郭老師,個(gè)稅給員工申報(bào)了,但是每次發(fā)工資都沒(méi)有扣員工的,也不會(huì)收了,這個(gè)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn),工商年報(bào)的社保哪里,因?yàn)閱挝粵](méi)有錢,導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒(méi)有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會(huì)不會(huì)查啊?
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi),還是直接寫軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了,現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了,這個(gè)報(bào)表還需要申報(bào)嗎,在哪里補(bǔ)交申報(bào),扣繳端為什么沒(méi)有經(jīng)營(yíng)所得入口
請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬,
老師,我問(wèn)一下2023年12月份我有個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過(guò)加速折舊報(bào)表,匯算清繳報(bào)表時(shí)也調(diào)整過(guò),納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎?
老師,我想問(wèn)一下,就是我司開(kāi)票是在總公司那邊開(kāi)的發(fā)票,來(lái)款也是那邊,但是那邊給我們的時(shí)候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購(gòu)別人的產(chǎn)品,也就是相當(dāng)于對(duì)方走我們的戶,到時(shí)候給對(duì)方貨款的時(shí)候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點(diǎn),這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會(huì)不會(huì)我們就沒(méi)有什么利潤(rùn)了
老師 上學(xué)已報(bào)完稅 次月紅沖上月無(wú)票收入后 開(kāi)具發(fā)票收到款 再次做確認(rèn)收入 到報(bào)稅填申報(bào)表紅沖的這個(gè)怎么填寫?
老師,之前牛肉進(jìn)項(xiàng)有免稅的,有9%,開(kāi)出也有免稅和9%,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出是按之前抵扣的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是會(huì)產(chǎn)生滯納金,按現(xiàn)在的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是沒(méi)有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開(kāi)的紅字發(fā)票,怎么做分錄,有4S店經(jīng)驗(yàn)老師回答,謝謝
我不懂的就是數(shù)量這個(gè)問(wèn)題,老師能說(shuō)清一點(diǎn)?
開(kāi)票是根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)量開(kāi)的,你開(kāi)多少不是自己財(cái)務(wù)決定的,開(kāi)銷售發(fā)票的時(shí)候需要銷售人員給你開(kāi)票申請(qǐng)單
你說(shuō)的這個(gè)我也懂
但是你說(shuō)的這個(gè)還是沒(méi)能讓我明白
比如你們公司銷售了100件產(chǎn)品,但是你是財(cái)務(wù)人員你剛開(kāi)始不知道銷售了多少,是由銷售部門給你發(fā)貨單你才知道銷售了100件,具體什么時(shí)候開(kāi)票要銷售部門給你開(kāi)票申請(qǐng)單才可以開(kāi)票