b公司,借應(yīng)付賬款c 貸應(yīng)收賬款a
老師,前面的問題不知表達是否完整;問題1B客戶欠A公司賬款,后面B客戶把款打給C公司(供貨商),當(dāng)A公司向C公司采購商品,產(chǎn)生貨款從B客戶款中抵扣。老師那上面的分錄對嗎 ?謝謝
老師好!如果A公司欠B公司貨款,B公司欠C公司貨款,現(xiàn)在是A公司替B公司還了C公司貨款,A與C公司沒有任何業(yè)務(wù)往來,請問A公司會計分錄怎么做?
有這樣四家公司,A公司欠B公司50萬貨款,C公司又欠D公司50萬,現(xiàn)在D公司與A公司商量把欠B公司的50萬打到D賬戶上沖抵C公司欠D公司的50萬,現(xiàn)在C公司根據(jù)什么憑證入賬?這種情況要辦理什么手續(xù)才合理入賬?
A公司是生產(chǎn)和銷售實木門為主,A公司在B供應(yīng)商采購原材料,原材料款項尚未支付,欠供應(yīng)商8萬元,A公司和C客戶有往來,應(yīng)收C客戶10萬,A公司讓C客戶直接支付8萬元給B供應(yīng)商,這樣就等于A公司不欠B供應(yīng)商的貨款了,請問這怎么做賬務(wù)處理呢?
我是要做b公司的會計分錄:a公司是b公司的客戶,a公司是欠b公司的錢,a公司是代b公司付貨款給b公司的供應(yīng)商C公司,然后a實際只欠b公司7萬元,然后b公司要退回a公司3萬,會計分錄怎么樣做
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
貸方應(yīng)收賬款a需要確認收入嗎?
確認收入是之前做的,不是現(xiàn)在做
之前一直都沒確認過收入,現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理呢?
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額