同學(xué),你好 按照綜合所得稅率表匯算清繳,就是工資薪金的稅率
老師你好,請問個人在稅務(wù)局代開發(fā)票個稅需要做年終匯算清繳,還是公司代扣代繳左年終匯算清繳?。?/p>
老師請問個人去稅務(wù)局給企業(yè)代開發(fā)票,次年需要個稅匯算清繳嗎
個人在稅務(wù)局代開的勞務(wù)發(fā)票,是不是次年需要和工資薪金一起做個人所得稅匯算清繳?
老師您好,我想咨詢一下,我這一年取得工資薪金收入和勞務(wù)報酬收入,都已在當(dāng)時代扣代繳個稅了,到明年個稅匯算清繳不用補稅吧,勞務(wù)報酬按次申報不會累計吧
老師 咨詢您個問題,個人去稅務(wù)局代開發(fā)票,我們企業(yè)為其代扣代繳個稅,次年不是有個匯算清繳么,次年的匯算清繳是按照工資薪金匯算清繳還是繼續(xù)按勞務(wù)報酬類匯算清繳?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬