你好,如果5萬只是你們代收代付借,收款借銀行存款貸其他應付款,付款借其他應付款貸銀行存款
我們是代理運營公司,然后收到美團款,其中這個款是包括了商品一部分和我們的服務費,之后商鋪這部分要發給商品現在問題是,我們支付了商鋪錢,但是無法取得票,這個錢就不能計入成本費用,現在我們應該怎么做呢,能把這部分錢合理計入
請問一下老師,就是如果搞那種加盟連鎖的店,我們老板說公司占加盟店的51%股份,公司不參與店鋪的分紅,但是老板想用我們的收銀系統,把所有的加盟店的收入都進我們公司的公賬,相當于所有門店的收入都是進入我們總公司的收銀系統的,然后再返85%給店鋪,公司收15%,其中有10%是返給代理商那些的,像這種的話可以這樣做嗎?這樣做的話賬務處理要哪樣做?有什么涉稅風險?要注意哪些事項?收入都進入我們公賬再返給他們需要怎么處理?他們加盟店的成立形式要哪樣才好?
公司發展了一個區域代理,屬于這個區代的分銷商把加盟費49800交到我們這里了,現在我們自己留下7000元,把剩下的42800元退給這個區域代理,想問下給交錢的分銷商的發票怎么開?是不是讓這個區代給他開42800,我們公司給他開7000?
公司下面有分公司,但是我們都是獨立核算的,分公司的只是掛了我們一個名頭,當時交給我們36萬加盟費。分公司在他們本地區域再收代理,但是代理處于信任,還是把加盟費5萬轉到我們總部,總部再把這個錢返還給分公司。請問這個錢應該怎么處理呢?計入什么費用呢?
公司下面有分公司,但是我們都是獨立核算的,分公司的只是掛了我們一個名頭,當時交給我們36萬加盟費。分公司在他們本地區域再收代理,但是代理處于信任,還是把加盟費5萬轉到我們總部,總部再把這個錢返還給分公司。請問這個錢應該怎么處理呢?計入什么費用呢?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
老師,我們與分公司簽訂一個委托收款協議可以嗎?
如果涉及到開發票,最好誰開發票誰收款
如果不開發票呢?
不開發票稅務查出來也是問題