您好,看一下去年的利潤表利潤,是不是這個相差的數(shù),如果是的話,就做一筆 借 以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤,這個就行
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整?,老師我本年度使用了以前年度損益,然后導(dǎo)致報表這個等式不等了,但是檢查也沒有問題,資產(chǎn)負(fù)債表是平的!不知道哪里出問題了
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤 期末減去期初的差額 在減去利潤表的利潤 不等于調(diào)整的以前年度損益 ,差的金額是計提的企業(yè)所得稅金額, 但是,未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度調(diào)整損益-分配的利潤,這個等式完整沒問題。 為什么兩個勾稽關(guān)系有一個有差額呢?
余額表 利潤分配-未分配利潤 期初余額貸方 148707.28 資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤年初余額154096.04。這兩表數(shù)據(jù)不一致,是不是去年年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒有帶過來數(shù)據(jù)呢。我也不知道哪里出了問題,老師可以指導(dǎo)我一下嗎。我看這兩數(shù)的差正是去年前任會計以前年度損益調(diào)整的數(shù)
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),收入和資產(chǎn)總額都超億,從業(yè)人數(shù)為30人,屬于什么類型企業(yè)?中型還是 工程是外包制
補上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現(xiàn)在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一季度的稅金及附加沒有計提,這怎么處理,
小規(guī)模填報企業(yè)所得稅年度納稅申報表時資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機,樣機被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現(xiàn)在應(yīng)該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,本月月初開了一張票,現(xiàn)在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規(guī)模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉(zhuǎn)入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應(yīng)交增值稅(本年累計發(fā)生額)是不是用本科目的貸方累計發(fā)生額減借方累計發(fā)生額?。?/p>
你好,老師年底公司有一筆預(yù)收賬款1988元,直接入營業(yè)外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業(yè)所得稅季度預(yù)繳先不用調(diào)增是吧,等25年度匯算清繳再調(diào)增對吧。