借營業(yè)外支出 貸應交稅費個稅 借應交稅費個稅貸銀行存款
公司給員工報銷個人所得稅該怎么做賬?分錄怎么寫?
公司為員工代扣代繳了個人所得稅,怎么做分錄
公司代員工繳納個人所得稅,用不用計提,分錄怎么做
幫員工扣繳個人所得稅時,分錄怎么寫
1、補繳去年個人所得稅由公司承擔此費用怎么寫會計分錄? 2、補繳去年個人所得稅由個人承擔此費用怎么寫會計分錄?
老師咨詢一下,營業(yè)執(zhí)照范圍是供應鏈服務,那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農(nóng)產(chǎn)品公司
老師,企業(yè)所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業(yè)務收入和其他業(yè)務成本?
老師在實操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結(jié)的紅字發(fā)票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉(zhuǎn)股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發(fā)票,然后在 24 年 1 月份的時候發(fā)現(xiàn)開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發(fā)票,然后又重新開具了一張正確的發(fā)票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數(shù)電發(fā)票那些業(yè)務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發(fā)放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發(fā)放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調(diào)整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發(fā)生額填上什么數(shù),要填2024年賬面+2025年發(fā)放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調(diào)減了是嗎?
之前借,管理費用福利費, 貸應付職工薪酬 這樣需不需要按你說的更改
需要 按這個來 福利費得交個稅
福利費為什么要交個稅呀
還有老師,印花稅當時交了30元,后面更改了印花稅數(shù)據(jù),退了1元,這種情況,要怎么做分錄
根據(jù)《國家稅務總局關于生活補助費范圍確定問題的通知》(國稅發(fā)〔1998〕155號)第二條規(guī)定:“下列收入不屬于免稅的福利費范圍,應當并入納稅人的工資、薪金收入計征個人所得稅: 1、從超出國家規(guī)定的比例或基數(shù)計提的福利費、工會經(jīng)費中支付給個人的各種補貼、補助; 2、從福利費和工會經(jīng)費中支付給本單位職工的人人有份的補貼、補助; 3、單位為個人購買汽車、住房、電子計算機等不屬于臨時性生活困難補助性質(zhì)的支出。
借稅金及附加、印花稅貸,銀行存款 退回來 借銀行存款1借稅金及附加-1
印花稅不用計提嗎
印花稅準則里面規(guī)定的是不需要計提。
好的,稅種里面,哪個稅種需要計提的,我之前印花稅計提了,要一一更正嗎
不需要修改 實際做賬計提不計提都可以 附加稅房產(chǎn)稅土地使用稅企業(yè)所得稅,耕地占用稅,文化事業(yè)建設費這些需要計提
城市維護建設稅是不是要計提
需要計提 需要通過應交稅費
好的老師 老師,個人所得稅之前計入福利費,現(xiàn)在修正過來怎么更正呢
借應付職工薪酬 貸管理費用 借營業(yè)外支出貸應交稅費個稅 借應交稅費 貸應付職工薪酬
好的,謝謝 我公司員工意外險小幾千計入福利費沒問題吧!就只有這是福利費
你好可以的可以的
你好老師,員工報的生育險,公司全額退回給員工,一進一出怎么寫分錄呢
借銀行存款貸其他應付款 支付出去做相反的
折彎費計入生產(chǎn)費用可行,沒有發(fā)票,不計匯算清繳中
可以的。匯算清繳,納稅調(diào)增。