你好,你這個借銀行存款1萬,貸應(yīng)收賬款1萬就可以了。
客戶預(yù)付款訂貨的,現(xiàn)在我的應(yīng)收賬款有借方負數(shù)余額,客戶不要了。怎么做會計分錄?
老師 請問幾個問題 1.我們付給客戶貨款 ,錢已經(jīng)付了,但是對方還未給我們開發(fā)票過來 這個怎么做分錄呢 ? 2.我們收到客戶的貨款 我們還沒給客戶開發(fā)票,這怎么做分錄呢?
前段時間我們收到客戶預(yù)付的貨款20萬,當時我沒有開發(fā)票,所以借方銀行存款20萬,貸方預(yù)收賬款20萬,這個月我給該客戶開了549000發(fā)票,客戶付款了34萬,加上之前20萬,一共付了54萬,還剩9000沒有付,分錄我該怎么做
老師,請問:之前有預(yù)收客戶款,前期 申報了未開票收入,客戶退貨導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款負數(shù),現(xiàn)在要做營業(yè)收入負數(shù)分錄是怎么做的?
老師,客戶付款多付了50,然后我的應(yīng)收賬款余額是-50,現(xiàn)在需要我還回去,這個分錄怎么做賬平呀?
應(yīng)收賬款占用資金的應(yīng)計利息,不應(yīng)該是利息嗎?為什么等于了機會成本,老師我這邊特別不理解應(yīng)計利息
老師,給員工繳納社保發(fā)現(xiàn)有養(yǎng)老險 工傷險 和失業(yè)險三種,沒有醫(yī)療險怎么回事,醫(yī)療險必須添加的嗎
固定資產(chǎn)政府補貼需要交稅嗎
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
好,謝謝老師
你好,不用客氣的了。