你好,這個你計入到管理費用,服務費。
老師,你好!請問我們收到人力資源勞務費的發票計入什么科目。
老師你好,我們公司給人力資源公司,簽訂了代發工資的合同,合同上寫的,我們給人力資源公司服務費按照工資總額的2.5%,人力資源公司給我們開具5%的勞務費普票,請問這個怎么做賬呢?
我們加工企業,找勞務派遣公司的業務,開的人力資源服務,要計什么科目
郭老師,我們加工企業,找勞務派遣公司的人力費,開的人力資源服務,要計什么科目
老師,您好,我們是工業企業,請問人力資源給我們開的勞務服務發票,計入什么科目呢?
請問建筑公司收到的材料發票,發票上要備注工程名稱和地址嗎
老師公司是小規模納稅人,然后公司之前給員工承擔的社保費用可以入職工福利費么?我前期把費用入了營業外支出
老師,你好,稅務局打電話說公司有個員工要退個稅,請問一下怎么操作?
老師,您好,,預繳稅款是辦外經證的時候交一次還是每次開票都要預繳稅款?現在開票還需要預繳稅款嗎?
公司工會賬戶扣的手續費,發票是工會的發票,能入公司賬嗎
企業為規避為員工繳納社保,將工資薪金所得改為由其中一個員工成立個體戶工商戶開具勞務費發票,這樣是否符合稅法
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師,如果開銷售專用發票,開的多了,款收不了那么多怎么處理呢?
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師報企業所得稅年報的時候,社保在哪一塊體現
前面上還寫著差額開票,沒啥影響吧?按著實際金額入賬就可以了么?
你好對這個沒什么影響的。可以按實際入賬。
好的,雖然開的是勞務服務,但是直接計入服務費就可以了,對不?后期不用注意什么么?
你好,是的,這個沒關系的,,然后有發票,有合同。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。