同學,你好 沒有重復,是對的
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
分錄上老板代發了另外一個股東的,實際那股東沒有收到錢(是兩夫妻),現在要算欠了那股東多少錢,我看那股東的往來就是最終欠股東的,然后申報工資多少,看看銀行發了多少,銀行沒有發放的就是欠股東的。那么全部欠股東的就是往來?工資就是全部欠款?是嘛
今天整得我暈乎乎的,我也不確定是不是了,就是要核對這兩股東的往來跟多少工資未發放。我整理出的資料就是兩個人往來貸方多少就是欠了多少,加工資多少未發,就是工資欠了多少,往來?工資未發的合計數統計給客戶。我好害怕自己整錯了
同學,你好 嗯嗯,是的
社保個人部分要是公司承擔,假如申報8000,那就8000發放,這樣可以不?社保有400多
還是說讓老板發7500多啊
同學,你好 申報個稅嗎? 假如申報8000,那就8000發放?
嗯嗯,對啊,申報了8000,然后社保個人部分申報合計400多。因為他是老板我也不知道計算要不要扣除出來。正常我們員工就是總工資扣了社保,到手沒有那么多的
同學,你好 申報個稅,按照工資總額申報,然后填寫社保金額
申報個稅,按照工資總額申報,然后填寫社保金額 我知道,但是現在計算要發到手多少工資給老板,我要不要8000扣除了社保再發。還是直接發放8000
同學,你好 8000扣除了社保再發
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利