你好,你把你說的表格截圖來看下
老師您好!請(qǐng)問一般納稅人開9%的*建筑服務(wù)*安裝服務(wù) 發(fā)票,填申報(bào)表主表第2欄其中應(yīng)稅貨物銷售額和第3欄應(yīng)稅勞務(wù)銷售額怎么填?謝謝!
小規(guī)模開的現(xiàn)代服務(wù)明細(xì)的發(fā)票應(yīng)該填在增值稅納稅申報(bào)表的【貨物及勞務(wù)】欄次還是【服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)】欄次?
老師, 我開的建筑服務(wù)發(fā)票, 那么,主表的第二欄和第三欄次。 應(yīng)稅貨物和應(yīng)稅勞務(wù)不應(yīng)該填寫了,對(duì)嗎?
老師:三季度開了一張*生活服務(wù)*生活垃圾金額76500 另一張*勞務(wù)*建筑垃圾費(fèi),增值稅主表第二行貨物及勞務(wù)帶出不含稅7920.79,服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)帶出75742.57,應(yīng)該是對(duì)的,但申報(bào)標(biāo)黃提示你為應(yīng)稅服務(wù)納稅人,但貨物和勞務(wù)列填寫了數(shù)值,怎么處理?謝謝
老師,服務(wù)業(yè)企業(yè)的話,一般納稅人主表應(yīng)該怎么填寫?填寫第三欄嗎?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤多了8000多元,請(qǐng)問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級(jí)考試,4個(gè)月時(shí)間考三門,來的急嗎
你好,當(dāng)月計(jì)提增值稅200元(次月15號(hào)交),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費(fèi)–未交 是不是這樣呢?如有錯(cuò)請(qǐng)明示
是嗎?但是提示有風(fēng)險(xiǎn)。這樣的提示不用管嗎?
你好,你二或者三是需要填數(shù)才會(huì)有一的。
我用的是確實(shí)申報(bào),主表是自動(dòng)生成的。 那意思我開建筑服務(wù)發(fā)票應(yīng)該填寫第幾欄次呢?
你好,這個(gè)是填在第三行。
老師,這個(gè)是必須要填嗎?因?yàn)槲矣玫氖顷P(guān)聯(lián),現(xiàn)在新電局有關(guān)聯(lián)確認(rèn)是申報(bào)嗎? 我這邊兩個(gè)月都是確認(rèn)了銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)和增值稅和附加稅。就直接提交了,第二行和第三行系統(tǒng)沒有代入這些以后都需要自己手填嗎?
你好,是的,自己填入