你好用不了9月的這個進項稅額
老師,8月31號取得的進項票可以用于抵扣九月份申報期的銷項稅額嗎?(8月份的開票收入,9月份申報)
老師想請問下,8月份開的票,9月份紅沖了,8月份還要入帳嗎?還是8月份先做進去,到9月份的時候在調出來,
8開的銷項票,9月紅沖了,8月認證抵扣的進項,是否會留在9月抵扣?
老師,請問一下小規模納稅人 8月做稅務登記,增值稅季度申報 7-9月,10月申報。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開票出去了。小規模納稅人7-9需要加9月發票金額申報嘛?還是10月只申報9月開票的。當一般納稅人申報就好。這個月能開進項回來抵扣嘛
老師好,咨詢個問題,剛剛成立的公司是輔導期一般納稅人,8月成立的,8月有進項,8月內沒有勾選發票,也沒有開票出去,9月就0申報了,9月開票出去了,9月勾選了8月和9月的進項,10月申報的時候 是不是 可以正常抵扣進項稅額了
老師咨詢一下,營業執照范圍是供應鏈服務,那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農產品公司
老師,企業所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業務收入和其他業務成本?
老師在實操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
那9月開的這張進項票什么時候可以用?
等到10月報9月的時才可以用的
老師,那8月份要繳納的增值稅就只能實額繳納了嗎?還是可以有什么辦法可以抵扣一點呢?
沒有辦法,繳納了10月等著退稅吧
那萬一9月開了銷項,那這張進項就抵扣了,那就不能退稅了嗎?
那就沒有辦法了,抵減了
除非9月份沒開銷項,那就可以退稅了?或者以后月份開的銷項一直有對應的進項開進來,那這次9月份開的進項就可以退稅了?
是的,你說的是正確的