添加專項(xiàng)附加扣除后,每月應(yīng)納稅額可能會(huì)減少,但是否完全免交還需看具體扣除情況。只有在匯算清繳時(shí),才能確定全年應(yīng)納稅額并進(jìn)行退稅或補(bǔ)繳。
老師,我還想問下,打個(gè)比方,我家里有2個(gè)小孩,都是小學(xué),但是我忘記填了專項(xiàng)附加扣除信息,然后導(dǎo)致我1月,2月工資薪金7000元交了2000元*0.03=60元的稅,這是預(yù)繳的時(shí)候交的,但是3月份我就填了信息了,3月份我就沒有扣除信息了,我最終想問的是,匯算清繳的時(shí)候我扣除的是從3月到12月的專項(xiàng)附加扣除,還是1月到12月的專項(xiàng)附加扣除呢
老師您好,公司有個(gè)員工個(gè)稅做了子女教育的專項(xiàng)附加扣除按100%比例扣了,而且他本來可以添加但沒有添加贍養(yǎng)父母的專項(xiàng)附加,然后他的妻子是都沒有填專項(xiàng)附加扣除,所以他們再加上年終獎(jiǎng)后都有交了點(diǎn)個(gè)稅,如果他們之前有按雙方子女各50%比例分配,有把贍養(yǎng)父母專項(xiàng)附加加上就不用扣,這樣的話做2022年個(gè)稅綜合申報(bào)時(shí)他們還退得了個(gè)稅嗎?
這個(gè)公司工資都是每個(gè)月超過5000,有的員工工資都超過一萬了,讓他們填寫專項(xiàng)附加,到時(shí)候代扣代繳是怎么算的,每個(gè)月代扣代繳:員工收入?起征點(diǎn)5000?專項(xiàng)附加,然后再乘以稅率嗎還是專項(xiàng)暫時(shí)不減,先繳納,匯算清繳時(shí)候再退
兩個(gè)公司任職,工資分別是4500沒有做任何附加扣除請問,每個(gè)月二個(gè)公司申報(bào)都不交個(gè)稅,是不是個(gè)稅匯算清繳時(shí)就需要繳納了
老師我申報(bào)個(gè)稅得時(shí)候有個(gè)員工開始我再8.1號給他做了專項(xiàng)附加扣除,但是今天我又把他專項(xiàng)附加扣除刪除了,但是為啥申報(bào)這個(gè)人得工資薪金,還是顯示不需要繳納個(gè)稅呢
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額