?借:預(yù)付賬款,待:其他應(yīng)付款,每個月攤銷,借管理費用:房租,貸預(yù)付賬款
請問租房一年發(fā)票收到錢未付,借長期待攤費用貸其他應(yīng)付款,分?jǐn)偟矫總€月借管理費用貸長期待攤費用,付款的時候借其他應(yīng)付款貸銀行存款,分錄表述正確嗎?
我們 公司房租金額比較大,需要待攤,支付房租且本月收到增值稅專用發(fā)票是:借:長期待攤費用80871.68 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅4043.58 貸:銀行存款84915.26 本月攤銷:借:管理費用-房租26957.23 貸:長期待攤費用26957.23 是這個思路吧
老師你好,企業(yè)一年房租可以不通過預(yù)付賬款嗎,支付時借:長期待攤費用-房租 貸:銀行存款 攤銷時借管理費用-房租 貸:長期待攤費用-房租
我們公司的管理部的房租和銷售部的房租都記在長期待攤費用了,不知道二級明細(xì)應(yīng)該用哪個好? 1.借:管理費用-租賃費 銷售費用-租賃費 貸:長期待攤費用 還是 2.借:管理費用-長期待攤費用攤銷 貸:長期待攤費用 不知道用哪個呢?
老師,請問,在1月付房租1年的2022,做了借預(yù)付款 貸銀行,摘要寫支付房租,到5月收到發(fā)票,摘要怎么寫?分錄寫成,借長期待攤,貸預(yù)付,借制造費用—房租,貸長期待攤
老師,你的意思是把固定資產(chǎn)的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據(jù)當(dāng)月的收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
老師您好,加油工損壞客戶車輛應(yīng)賠償10000,保險公司賠償5000給加油站,加油站自行賠付5000.請問老師怎么入賬,謝謝!
老師,修蓄水池沒有發(fā)票,報銷時填成其他招待費或者其他,發(fā)票齊全可以嗎
老師,做銀行貸款報表,資產(chǎn)負(fù)債表中年初數(shù)為1385.17,年末數(shù)為-31172.76,在現(xiàn)金流量表中的支付的稅費應(yīng)該怎么填?
暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,跨年收到發(fā)票,賬務(wù)如何處理
沒聽明白老師,游樂場固定資產(chǎn)的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,請問已現(xiàn)金形式發(fā)給員工的餐補(bǔ)是屬于工資還是福利費?
老師,我問下增值稅納稅表進(jìn)項稅額未抵扣成功,當(dāng)時沒有發(fā)現(xiàn)。申報進(jìn)項稅額是自己填的金額。現(xiàn)在需要怎么處理能合理劃算些?
老師您好!收到貸款利息補(bǔ)貼,應(yīng)該是沖減對應(yīng)的費用,還是做營業(yè)外收入呀
在填報2024年報利潤表的時候發(fā)現(xiàn)上一年會計填報的數(shù)據(jù)有誤,管理費用多填寫了金額導(dǎo)致電子稅務(wù)局的報表上利潤是虧損的,但實際財務(wù)報表上是盈利的,在報2025年的時候需要調(diào)整前期錯誤的數(shù)據(jù)嗎?
付款時,我是,借預(yù)付賬款,貸,銀行存款
那么按你的意思做賬就行